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材料會計崗位職責(zé)

時間:2025-02-07 11:34:51 銀鳳 崗位職責(zé) 我要投稿

材料會計崗位職責(zé)(精選25篇)

  在我們平凡的日常里,我們每個人都可能會接觸到崗位職責(zé),崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力,更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的材料會計崗位職責(zé),希望能夠幫助到大家。

材料會計崗位職責(zé)(精選25篇)

  材料會計崗位職責(zé) 1

  1.在財會部經(jīng)理的指導(dǎo)下,健全存貨核算的二、三級科目,參與編制存貨核算相關(guān)制度規(guī)定并提出建議,材料會計崗位職責(zé)。

  2.審核存貨采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證,據(jù)以填制記賬憑證,交復(fù)核會計復(fù)核。

  3.根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的憑證及時登記存貨核算明細賬。

  4.月末根據(jù)倉儲部報來的各類材料出庫憑證開展材料消耗的核算工作,按時編制成本會計核算所需的.材料消耗匯總表,并編制會計憑證,記入電腦賬和手工賬。

  5.月末對材料明細賬和總賬進行核對,對材料電腦明細賬進行核對,對發(fā)票未來的材料進行估價入賬。

  6.月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對,并對倉庫自查實物情況進行詢問,對倉庫庫存實物進行不定期抽查,對倉庫盤點進行監(jiān)督。

  7.參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準。

  8.按時參加有關(guān)清產(chǎn)核資工作。

  9.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

  材料會計崗位職責(zé) 2

  1、依法按章辦公。認真執(zhí)行會計法及新捷股份有限公司制定的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度,嚴格對原始憑證的合理性進行審核。按規(guī)定設(shè)置賬簿,做好收入,支出、費用等業(yè)務(wù)的.填制,會計賬簿的登記工作;按規(guī)定時間核銷項目部的各項費用及需上報的各項表格。

  2、能做到每月按時結(jié)賬,定期與新捷股份公司財務(wù)部對帳,及時、完整編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。

  3、庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的合理儲備,減少資金占用。建立了材料入庫和材料領(lǐng)用制度;定期進行材料盤查,做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符;

  4、資金管理工作,嚴格按規(guī)定會同出納開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款業(yè)務(wù),妥善保管銀行存款預(yù)留印簽卡片、有價證券,確保資金安全,定期核對銀行賬戶存款余額,現(xiàn)金庫存余額。

  5、印章管理工作,按規(guī)定管理財務(wù)專用章及做好使用登記工作;

  6、檔案管理工作,嚴格執(zhí)行《會計檔案管理辦法》妥善保管會計憑證,賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料,并在工作調(diào)動,崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

  材料會計崗位職責(zé) 3

  1會同有關(guān)部門擬定材料物資的核算與管理辦法;

  2審查匯編材料物資的采購資金計劃;

  3負責(zé)材料物資的明細核算;

  4會同有關(guān)部門編制材料物資計劃成本目錄;

  5配合有關(guān)部門制定材料物資消耗定額;

  6參與材料物資的'清查盤點。

  材料會計崗位職責(zé) 4

  1.按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置, 嚴格按照物資 分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

  2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā) 是否一致。

  3.及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況, 及時催促材料 收、發(fā)是否及時。并對所進材料進行匯總,

  4.外協(xié)隊伍的'調(diào)撥材料是否相對應(yīng),以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

  5.供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有 無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少 計或多計,引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

  6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記,并及時與財務(wù)溝通,掌握并了 解供應(yīng)商余額情況。

  7.負責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞 和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

  8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總情況,做到 盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

  9.忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬, 各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫根據(jù)入庫和出口單記 賬,財務(wù)是根據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

  材料會計崗位職責(zé) 5

  1.根據(jù)合同、發(fā)票、收料單審核所購物資在數(shù)量、品種、單價方面是否與合同條款相符,發(fā)票是否合法;

  2.審核日常發(fā)出材料的發(fā)料單與領(lǐng)料單內(nèi)容是否一致,填寫是否規(guī)范,領(lǐng)用部門歸集是否正確,領(lǐng)料業(yè)務(wù)是否正常等;

  3.對預(yù)付款業(yè)務(wù)進行跟蹤,并落實到責(zé)任人,在規(guī)定期限內(nèi)取得相應(yīng)的貨物(勞務(wù))和正式發(fā)票;

  4.負責(zé)監(jiān)督跟蹤對采購物資的索賠結(jié)案工作;

  5.負責(zé)編制材料的`相關(guān)會計報表和分析報表;

  6.負責(zé)定期與供應(yīng)商對賬并確保雙方賬務(wù)一致;

  7.進行系統(tǒng)核算,審批采購部創(chuàng)建的采購訂單是否與合同條款一致;

  8.執(zhí)行盤點制度,確保庫存賬實相符,對不符之處及時查明原因,責(zé)任到人;

  9.監(jiān)控庫存物資狀態(tài),對積壓呆滯物資及時上報;

  材料會計崗位職責(zé) 6

  1、采購入庫

  單據(jù)審核包括如下內(nèi)容: 審核發(fā)票、 銷貨單位出庫單據(jù) (如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù),現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財 務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要 注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認簽字) 、繳庫單、請購單、 購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上 的編碼在采購入庫中是能查到,查不到不予報銷(費用類和 固定資產(chǎn)類不用入庫)還要注意一下幾點:

  (1)單據(jù)抬頭應(yīng)該一致;

  (2)發(fā)票真實、印章清晰;

  (3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一致;

  (4)實際采購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

  (5) 單品采購超過 20xx 元需要購銷協(xié)議, 單品采購超 過 5000 元還需要分公司內(nèi)部評審, 單品采購超過 1 萬元還需 要總部評審;

  (6)看系統(tǒng)采購入庫單入什么庫,以便于做憑證時入 對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就 可以報賬了。

  2、維護發(fā)票

  (1)錄入材料采購憑證時,如果取得了增值稅專用發(fā)票, 則借方原材料為不含稅價,并錄入應(yīng)交稅金進項稅分錄;按取得普通發(fā)票的.核算方式錄入憑證,會出現(xiàn)錯誤。 一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)采購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票,而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬, 在錄入憑證時登記為一張會計憑 證,此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對,保證一 致。

  (2)發(fā)票從采購入庫單生成,根據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進 行修改;

  (3)材料采購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有采購 入庫單,不需要做發(fā)票,直接編制會計憑證。部門輔助核算按材 料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

  <1>、維護發(fā)票的金額必須和做憑證的金額一致

  <2>、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核,主要參照最近一次采 購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

  3、制單

  正常要先維護發(fā)票再制單,但包材的要先制單再維護發(fā)票。

  4、入庫單審核

  每周從庫管處拿回《繳庫單》其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購入庫單核 對。根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期,時間長后可以 延長周期。核對項目包括:金額、數(shù)量、名稱、供應(yīng)商廠家。

  5、出庫單審核

  每周從庫管處拿回 《出庫單》 其中一聯(lián)與系統(tǒng)采購出庫核對。 根據(jù)庫管的業(yè)務(wù)熟練程度前期可以縮短周期, 時間長后可以延長 周期。核對:名稱、數(shù)量、領(lǐng)用部門、收發(fā)類別。

  材料會計崗位職責(zé) 7

  1、負責(zé)各項品牌賬目;

  2、整理當(dāng)月服務(wù)商回款明細、跟進回款、提交開票申請、確認當(dāng)期收入;

  3、每月底,進行材料盤點,確認正品庫無差異;

  4、每月整理數(shù)據(jù)上報總部各類報表;

  5、跟進各品牌備件的超期備件清理、及時與服務(wù)商確認對賬單,并收集服務(wù)商確認寄回的紙質(zhì)對賬單;

  6、梳理備件對賬情況,做好對分站數(shù)據(jù)的.監(jiān)控作用,監(jiān)督分站備件占用。

  任職要求:

  1、全日制專科以上學(xué)歷,專業(yè)資格:會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè);

  2、經(jīng)驗:1年以上相關(guān)工作經(jīng)歷;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)及企業(yè)管理;

  5、勤奮踏實,認真謹慎,有責(zé)任心,具有一定的監(jiān)控管理能力及團隊合作精神。

  材料會計崗位職責(zé) 8

  材料會計主要負責(zé)配合倉管員、材料會計主要負責(zé)配合倉管員、采購員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算,出庫賬目的清理、核算,材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。

  一、材料會計以倉管員遞交的`材料進庫單,按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設(shè)置,嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

  二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料認真核對,票據(jù)是否齊全,收發(fā)是否一致。

  三、及時了解工地材料員收到材料的進場工作情況,及時催促材料收、發(fā)是否及時,并對所進材料進行匯總。

  四、供應(yīng)商的結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量與發(fā)票是否一致,有無白條出現(xiàn),應(yīng)及時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

  五、負責(zé)各種材料的原始憑證記錄,核算依據(jù),并準確及時地傳遞和反饋信息,及時分類保管好管理資料。

  六、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

  七、配合會計對物資賬目的清理、核算。

  八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表,做到盈虧有原因,損壞有報告,記賬有憑證,調(diào)整有依據(jù)。

  九、忠于職守,實事求是,全面、準確、及時上報統(tǒng)計資料。

  十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

  材料會計崗位職責(zé) 9

  (一)認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度。

  (二)按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,做到數(shù)字準確、上報及時。

  (三)負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

  (四)接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

  (五)填寫到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、磅碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

  (六)根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更、代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。

  (七)每月26日至次月3日,將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報學(xué)校財務(wù)。各項統(tǒng)計報表要在每月3日前報出,數(shù)字要準確,時間要及時,統(tǒng)計報表要留底存檔。每月10前,將上月財務(wù)報表及時報到學(xué)校財務(wù)科及供應(yīng)科長。

  (八)使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

  (九)完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

  崗位職責(zé):

  1、認真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。

  2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行項目庫存管理電算化。

  3、負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的`調(diào)整。

  4、接收各單位材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求。

  5、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。

  6、根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料,逐步完善公司相關(guān)材料管理監(jiān)管流程。

  7、每月將庫房報來的驗收單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單等單據(jù)輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消費及庫存情況報表,上報公司財務(wù)。

  8、使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科。

  9、負責(zé)設(shè)備材料物資的入庫、調(diào)撥及工程現(xiàn)場領(lǐng)用的財務(wù)核算工作,與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。

  任職資格:

  1、財務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,有材料會計相關(guān)證書。

  2、兩年以上建筑企業(yè)會計工作經(jīng)驗,熟悉施工企業(yè)流程。

  3、有良好的職業(yè)操守,責(zé)任心強,有團隊合作精神。

  材料會計崗位職責(zé) 10

  1、及時了解并核對材料的'收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;

  4、與國外分公司的賬務(wù)對接;

  4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  材料會計崗位職責(zé) 11

  (一) 計劃

  (1)根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作;

  (2)做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系;

  (3)做好每月監(jiān)督材料入庫的工作,對所購材料進行對賬,并對采購人員 采購申請及入庫情況進行對賬。

  (4) 財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率;

  (5)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  (二)報告

  根據(jù)每月和供應(yīng)商對好的賬務(wù),以及往來明細賬對每月所購的材料賬款 做出書面報表,報財務(wù)經(jīng)理審核。并在審核合格后報總經(jīng)理批款。

  (三)檢查

  1、材料采購的實物與發(fā)票不同步。可先用暫估價入賬,待正式票收到后再將暫估價

  對材料入 庫的監(jiān)督?jīng)_出,按發(fā)票重新登賬;也可先不登記,待票到后一并登記。這主要取決 于發(fā)票滯后的時間。

  2、材料計價。主要有先進先出、加權(quán)平均和個別計價等方法,不論選擇哪 種方法,已經(jīng)確定后不能輕易改變,否則成本缺乏可比性。

  3、材料賬的稽核。企業(yè)要求會計定期與庫管對賬,核對會計賬與庫管賬的` 一致,計價的一致,并進行調(diào)賬(數(shù)量與價格) 。這也就是人們常說的“賬 賬相符”。

  材料會計崗位職責(zé) 12

  1.負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

  2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

  3.填寫到貨物資的.驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報賬付款。

  4.根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。

  5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

  6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

  材料會計崗位職責(zé) 13

  1、財務(wù)空白單據(jù)收發(fā)和登記

  2、審核公司倉庫單據(jù)、各施工項目部倉庫單據(jù)審核,編制《單據(jù)審核反饋表》

  3、審核供應(yīng)商發(fā)票,并登記進項發(fā)票登記薄

  4、審核開票通知單

  5、登記材料明細賬

  6、完成倉庫周報、倉庫月報

  7、審核項目部盤點報告。

  8、部門檔案室管理

  材料會計崗位職責(zé) 14

  1、及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與票據(jù)是否一致;

  4、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  5,具良好溝通能力,團隊協(xié)作精神

  材料會計崗位職責(zé) 15

  1、負責(zé)生產(chǎn)成本的核算

  2、負責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本控制及清點存貨,審查原材料的采購合同;

  3、認真核對各項原料、成品、在制品收付事項。

  4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料,防止丟失或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  5、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況進行不同的處理;

  6、負責(zé)編制材料的'領(lǐng)用分配表,進行會計核算,實行分口、分類管理;

  7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。

  材料會計崗位職責(zé) 16

  職位描述:

  1、根據(jù)工廠材料清單及技術(shù)清單進行成本費用核算;

  2、每月底核算各產(chǎn)品料、工、費成本及編制記賬憑證;

  3、管理固定資產(chǎn),每月不定期盤點核對固定資產(chǎn)及存貨賬實相符情況;

  4、其他臨時性財務(wù)工作;

  任職要求:

  1、責(zé)任心強,能吃苦耐勞,月底月初結(jié)賬及任務(wù)較緊的情況下,可接受加班;

  2、有工業(yè)制造業(yè)成本核算基礎(chǔ),具備良好的溝通能力與執(zhí)行能力

  3、熟練使用辦公軟件和各種財務(wù)軟件

  4、生產(chǎn)成本會計工作經(jīng)驗3年以上,有服裝生產(chǎn)行業(yè)成本會計經(jīng)驗者可適當(dāng)放寬年限

  面試根據(jù)能力匹配,可分為成本會計、成本主管崗位,符合成本主管的`,待遇面議。:

  材料會計崗位職責(zé) 17

  1、制作記賬憑證,按時出具余額調(diào)節(jié)表、現(xiàn)金盤點表;

  2、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  3、準確的編制提交財務(wù)統(tǒng)計報表、分析報告,負責(zé)成本核算;

  4、負責(zé)倉庫盤點及基本賬務(wù)的.核對;

  5、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

  6、負責(zé)記帳憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  7、協(xié)助完成其他日常事務(wù)性工作。

  材料會計崗位職責(zé) 18

  1.負責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。

  2.接受各單位材料計劃要有記錄,要整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺賬;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術(shù)要求;整個工程的材料計劃要求一個星期內(nèi),零星及增補、變更材料要在兩天內(nèi)做好以上工作,并立即向科長書面匯報有關(guān)情況。

  3.填寫到貨物資的`驗收單,要詳細檢査合同號、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;里程表、榜碼單、檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上與供貨方聯(lián)系解決,貨物未到,不能付款。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報賬付款。

  4.根據(jù)工程項目的材料計劃,按工程進度,限額開單發(fā)料;若需要計劃變更,代用要經(jīng)技術(shù)部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領(lǐng)料外,其他不論生產(chǎn)、維修,單位和個人調(diào)撥材料,都必須經(jīng)科長審批簽字;基建內(nèi)部領(lǐng)料,需經(jīng)處長簽字。

  5.使用計算機建立各項單項工程材料消耗臺賬及庫存動態(tài)表,單項工程竣工后,要及時統(tǒng)計、打印出該項工程的材料消耗情況表,報預(yù)算科;庫存動態(tài)表每月5日前報給供應(yīng)科長、庫房。

  6.完成處、科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

  材料會計崗位職責(zé) 19

  崗位描述:

  1、項目材料收發(fā)、材料實際消耗進行會計核算、審核,保證核算的`真實性、及時性。

  2、材料使用數(shù)據(jù)及時輸入電腦,并建立臺帳,匯總統(tǒng)計核算并定期上報,建檔保存。

  3、做好材料結(jié)算單的審核、整理、保管、上報工作。

  4、對項目材料使用情況進行監(jiān)督;對材料員的采購活動進行監(jiān)督。

  5、項目部安排的其它任務(wù)。

  任職要求:

  1、熟練操作辦公軟件專,財務(wù)會計類專業(yè)優(yōu)先考慮。

  2、了解現(xiàn)場施工管理,熟悉建筑材料種類、性能、用途及價格。

  3、具有較強統(tǒng)計和分析能力,較強的溝通、協(xié)調(diào)能力。

  4、身體健康,吃苦耐勞。

  5、要求住工地,能適應(yīng)建筑工地環(huán)境。

  工資面議!

  材料會計崗位職責(zé) 20

  1、財務(wù)制度貫徹宣導(dǎo):

  a熟悉掌握公司財務(wù)管理方面的政策、制度并貫徹宣導(dǎo)。 b認真按照財務(wù)制度要求執(zhí)行,良性解讀公司財務(wù)制度;

  2、成本業(yè)務(wù)管理工作:

  a維護物料成本。

  b庫存盤點:每月定期對車間進行庫存盤點工作,并完成《庫存盤點報告》。

  c管控和監(jiān)督公司成本的核算,分析成本的合理性。

  d保管憑證、賬表等相關(guān)成本核算資料,按月裝訂并定期歸檔。銀行對賬打印文件保管、打印和裝訂會計憑證。

  e核查生產(chǎn)過程中的成本異常點,并提供相關(guān)資料。 f月度結(jié)賬,生產(chǎn)部門異常工單核查,并及時處理異常工單。

  3、日常技能培訓(xùn)和考核:

  a加強對甲骨文系統(tǒng)的`學(xué)習(xí),熟練掌握EBS操作。

  b提高對數(shù)據(jù)分析的技能。c根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求,加強財務(wù)其他方面技能學(xué)習(xí)。

  4、外部機構(gòu)協(xié)調(diào)及其他臨時性工作事項:a配合審計機構(gòu)完成我司的審計工作。

  b保持與銀行的溝通,銀行信息反饋處理的及時性。 c對上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作,必須及時、準確的完成。

  材料會計崗位職責(zé) 21

  職責(zé)描述:

  1、嚴格按照公司的財務(wù)制度審核報銷公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

  2、按期編制庫存現(xiàn)金和銀行存款日記賬,保證賬實相符以及現(xiàn)金安全;

  3、負責(zé)及時與銀行定期對賬,收集、打印當(dāng)期回單;

  4、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表;

  5、負責(zé)發(fā)票的催收、整理和認證保管;

  6、協(xié)助部門做好行政外勤(銀行、稅務(wù))工作;

  7、協(xié)助整理公司財務(wù)憑證的整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管,防止丟失損壞;

  8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、工作認真細心、責(zé)任心強、為人正直、敢于堅持原則;

  2、具有良好的團隊協(xié)作精神、良好的溝通能力和服務(wù)意識;

  3、熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和費用結(jié)算業(yè)務(wù);

  4、熟練使用相關(guān)財務(wù)軟件和辦公軟件;

  5、會計證或初級會計師及以上;

  6、1年以上工作經(jīng)歷,有汽車行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗為佳。

  職責(zé):

  1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

  2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

  4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;

  5、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò);

  6、完成上級臨時交辦的事項,協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

  任職資格:

  1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計任職資格;

  2、具有扎實的會計基礎(chǔ)知識和工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、具有較強的獨立學(xué)習(xí)和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;

  4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。

  5、接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生。

  材料會計崗位職責(zé) 22

  崗位職責(zé):

  1、審核材料物資出、入庫原始憑證手續(xù),輸入材料物資財務(wù)專用明細帳,并與倉庫ERP庫存數(shù)據(jù)進行核對。及時了解并核對材料的收發(fā)情況;

  2、核對采購訂單價格及入庫情況,分析單價變動原因;

  3、做好供應(yīng)商結(jié)算,檢查票據(jù)是否齊全,數(shù)量、單價與發(fā)票是否一致;

  4、負責(zé)職工餐廳的帳務(wù)處理。每月配合辦公室做好新入職工的相關(guān)事項。

  5、領(lǐng)導(dǎo)布置的其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、性別不限,(女性已婚已育)大專以上學(xué)歷;具有初級會計師以上職稱優(yōu)先;

  2、熟練使用財務(wù)軟件;具備扎實的'會計核算專業(yè)知識;

  3、由于此工作量較大,需要一定抗壓能力。

  4、原則性強,有很強的職業(yè)道德素質(zhì)。

  材料會計崗位職責(zé) 23

  1、負責(zé)收貨驗收,發(fā)現(xiàn)有異常情況向主管匯報,得到指示意見后遵照執(zhí)行,經(jīng)質(zhì)檢人員檢驗合格后,辦理入庫手續(xù),開具入庫單,登記進銷存帳。

  2、負責(zé)生產(chǎn)部門領(lǐng)料,根據(jù)生產(chǎn)計劃部門審核通過的領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料,登記進銷存帳。

  3、負責(zé)安排倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標簽,做到先進先出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。

  4、負責(zé)做好各類物料和產(chǎn)品的日常檢查工作,每月月末進行檢查盤點及材料成本核算,并做到賬、物二者一致。

  5、負責(zé)收料單的.填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱填寫全稱并與送貨單一致,收料單上注明單重和總重。

  6、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放按照已劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要處理。

  7、負責(zé)公司對外產(chǎn)品銷售客戶管理、銷量統(tǒng)計;報價、業(yè)務(wù)跟單、業(yè)務(wù)提成、客戶內(nèi)部提成單價的落實。

  材料會計崗位職責(zé) 24

  1、材料核算

  審核報銷單據(jù)的準確性和合理性、手續(xù)是否完備,依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證,確保數(shù)據(jù)準確;

  審核購入材料的發(fā)票和入庫單,在系統(tǒng)中確認物資已入庫,依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

  月末對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行結(jié)賬,并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報表,并與總賬進行核對;

  負責(zé)原輔料、五金、包裝物的.月底估價報表出具,并與總賬、采購部核對其相應(yīng)估價明細;

  定期整理三個月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商,編制報表并催收發(fā)票,使發(fā)票及時入賬;

  定期組織倉庫對材料進行盤點,編制盤點報告,確保賬實相符和資產(chǎn)安全,為倉庫管理提供依據(jù)。

  2、應(yīng)付賬款對賬

  定期出具對賬函,與供應(yīng)商實時對賬,確保賬面金額一致;

  3、整理負責(zé)的業(yè)務(wù)憑證,轉(zhuǎn)交稽核會計復(fù)核;

  完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作,確保及時完成。

  材料會計崗位職責(zé) 25

  1、按倉庫保管員提供的入庫單,按照物資分類進行物資總帳及分帳管理,嚴格進行分類匯總管理登記入電腦臺帳。

  2、對工地倉管員統(tǒng)計的材料認真核對,查詢票據(jù)是否齊全,入庫信息是否準確。

  3、及時了解工地材料的'收發(fā)情況,催促各項目倉管員按月及時入帳,做到當(dāng)月帳款當(dāng)月入帳,不跨月、不重復(fù)。

  4、負責(zé)各種材料的原始憑證記錄登記(包括合同、發(fā)票、結(jié)算單、對帳單),并準確及時傳遞和反饋信息,及時做好分類保管

  5、配合采購員對所購材料帳目的核對、清理、匯總工作。

  6、按時按月與財務(wù)部核對材料月報表,做到帳目核對平衡,無差異。

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