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內(nèi)審崗位職責(共15篇)
在我們平凡的日常里,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責,僅供參考,歡迎大家閱讀。

內(nèi)審崗位職責1
1、負責集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預算編制工作;
4、負責專項審計的.前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
內(nèi)審崗位職責2
1、協(xié)助擬訂審計監(jiān)察中心月度內(nèi)控、審計工作計劃
2、協(xié)助審查評價、完善雪松控股集團有限公司管理制度、業(yè)務(wù)流程
3、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司經(jīng)濟效益審計相關(guān)規(guī)章制度
4、實施雪松控股集團有限公司采購價格、銷售費用、管理費用、財務(wù)費用審計并提交審計報告
5、實施各產(chǎn)業(yè)集團經(jīng)營審計,并對執(zhí)行結(jié)果及獎懲兌現(xiàn)情況進行審計監(jiān)督
6、協(xié)助擬訂雪松控股集團有限公司各板塊預算執(zhí)行情況及修理費、技改費、投融資等專項費用使用情況的調(diào)查審計方案,實施并提交專項審計報告
7、實施專項費用審查的后續(xù)跟蹤審計,及時報告審計建議的落實和整改情況
8、協(xié)助實施外審外查
9、實施各項審計相關(guān)檔案資料的歸檔管理
10、維護與相關(guān)政府機構(gòu)及外部相關(guān)服務(wù)機構(gòu)的良好關(guān)系
崗位任職要求
1、本科及以上,經(jīng)驗豐富或cpa資格的'學歷可放寬
2、審計或財務(wù)專業(yè),注冊會計師資格或中級以上職稱
3、大型企業(yè)財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鹘?jīng)驗5年以上
4、有良好的道德品質(zhì),保密觀念強,應(yīng)變能力強;有很強的學習能力、觀察分析能力和邏輯推理能力,至少熟練掌握一門外語;能適應(yīng)經(jīng)常出差。
內(nèi)審崗位職責3
崗位職責:
1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的`長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財務(wù)、審計、經(jīng)濟學、管理學等相關(guān)專業(yè),碩士及以上學歷,具備會計從業(yè)資格證、cpa或cia資格證者優(yōu)先;
2、五到八年內(nèi)部審計或外部審計工作經(jīng)驗,有四大會計師事務(wù)所外審經(jīng)驗或大型制造企業(yè)內(nèi)審經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟練的英語書面及口頭交流能力,熟悉審計和財務(wù)專業(yè)理論知識,熟悉企業(yè)會計、財務(wù)管理、審計制度和流程,熟悉財經(jīng)法律法規(guī),熟悉企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)節(jié)的控制要點,了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢,掌握國際內(nèi)控理論和方法;
4、具備很強的原則性,良好的職業(yè)素養(yǎng)與品德操守;較好的團隊合作精神;較強的溝通、表達能力和理解、協(xié)調(diào)能力。
內(nèi)審崗位職責4
職責:
1、協(xié)助識別集團采購流程高風險領(lǐng)域及編制年度采購流程審計計劃;
2、協(xié)助建立采購流程審計程序及培養(yǎng)采購流程審計專業(yè)人員;
3、作為項目負責人,通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計,并提出有效及具有實際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議;
4、參與總結(jié)會議并向督察委員會領(lǐng)導及業(yè)務(wù)高級領(lǐng)導匯報審計發(fā)現(xiàn)及建議;
5、確保有正確及足夠的工作底稿。
要求:
1、具有較強的'審計、分析及風險識別能力;
2、熟悉采購流程或具有采購流程審計經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、良好的團隊合作精神及溝通能力;
4、良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應(yīng)能力
內(nèi)審崗位職責5
內(nèi)審總監(jiān)崗位職責:
1、負責開展全面管理審計、專題審計、財務(wù)審計、項目后評價等專項審計工作;負責開展盡職調(diào)查、經(jīng)濟責任審計、舞弊審計、工程管理審計等日常審計;
2、按照年度審計計劃及臨時審計項目的要求做好前期準備工作,包括發(fā)出審計通知、完成項目風險評估、擬定具體項目的審計方案和工作計劃、資料收集等;
負責與被審計單位進行溝通,聯(lián)系安排現(xiàn)場工作事宜、組織協(xié)調(diào)工作小組成員進行現(xiàn)場工作;
具體實施審計工作,承擔審計項目經(jīng)理職責,領(lǐng)導審計小組高質(zhì)高效完成審計任務(wù),出具審計報告,并與被審計單位良好溝通,推動審計建議的.落實;
3、參與部門內(nèi)部管理工作:協(xié)助完善、修訂內(nèi)部審計管理標準、規(guī)范審計工作作業(yè)流程;根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃,起草年度審計計劃并提交內(nèi)審總監(jiān)審閱;參與審計團隊建設(shè),包括組織開展各類相關(guān)培訓、團隊人員成長等。
4、配合外部審計機構(gòu)進行審計:協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系;配合、協(xié)調(diào)外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作、保證其工作順利開展;
5、完成部門領(lǐng)導交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責6
1、在科室主任的領(lǐng)導下,積極開展內(nèi)部審計工作,配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié),建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導及科室主任的要求做好審計配合工作。
內(nèi)審崗位職責7
職責:
1、經(jīng)濟效益審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司資金收支、財務(wù)預算、績效方案的合規(guī)性審計;
2、內(nèi)部控制審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況審計;
3、專項審計:集團及各產(chǎn)業(yè)子公司的'購、銷、存、往來款項的合規(guī)性、新產(chǎn)品研發(fā)執(zhí)行情況和安全生產(chǎn)投入情況進行專項審計。
要求:
1、持有注冊會計師證,有會計事務(wù)所工作經(jīng)驗(審計報告方向);
2、有新三板審計、ipo審計經(jīng)驗優(yōu)先。
福利相關(guān):
1、五險一金、午餐補貼、晉升培訓;
2、市區(qū)班車、免費員工公寓。
內(nèi)審崗位職責8
1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。
2、負責擬定年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內(nèi)部審計報告。
4、負責協(xié)助外部審計機構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責任審計。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績,提供財務(wù)建議和決策。
8、預測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。
內(nèi)審崗位職責9
內(nèi)審總監(jiān)崗位職責
工作職責:
1、全面負責公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的風險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢;
3、審核起草公司商業(yè)活動的.合同、協(xié)議等涉及風險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;
4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風控工作的信息化水平;
5、根據(jù)管理需求,以風險為導向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風險提供改善性建議。
6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。
內(nèi)審崗位職責10
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計及反舞弊制度和流程;
2.根據(jù)年度計劃安排,獨立制定項目審計計劃,組織開展審計工作;
3.編寫審計底稿,撰寫審計報告,控制項目的進度和質(zhì)量;
4.跟蹤審計項目后續(xù)管理和整改落實情況;
5.負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
內(nèi)審崗位職責11
1)參與公司重要經(jīng)營活動,按審計作業(yè)程序開展事前審計、事中審計,發(fā)揮內(nèi)控預警功能。
2)按照審計方案,在項目執(zhí)行組長的指導下,對公司屬下部門、公司開展內(nèi)部控制、離任或?qū)m椀葘徲嫛?/p>
3)根據(jù)審計分工,負責調(diào)查、核實審計事項,通過科學、客觀的方法搜集審計證據(jù),編制審計工作底稿,并對取得的.審計證據(jù)的真實性、完整性負責;
4)在審計過程中發(fā)現(xiàn)可以提高效率或確保審計質(zhì)量的方法,提出改進建議;
5)負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;
6)參與審計相關(guān)業(yè)務(wù)制度和業(yè)務(wù)知識的學習和培訓,不斷提升審計業(yè)務(wù)水平;
7)完成部門交辦的其他事項。
任職資格:
1、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉內(nèi)部控制原則和審計程序;
2、有一定的財務(wù)會計知識基礎(chǔ);
2、熟悉文化影視業(yè)及業(yè)務(wù)流程,了解相關(guān)法律政策;
3、良好的溝通及書面表達能力;
4、熟練操作辦公軟件;
5、積極主動,細心、有進取心和團隊合作精神;
6、有文化影視業(yè)及工程建設(shè)行業(yè)審計、內(nèi)控工作經(jīng)驗的優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責12
1、審計工作
1.1對公司信息系統(tǒng)和it環(huán)境進行應(yīng)用控制和it基礎(chǔ)控制審計,工作內(nèi)容包括測試、撰寫審計發(fā)現(xiàn),并完成改進進度的跟蹤;
1.2分析業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù),提供審計依據(jù);
1.3分析基礎(chǔ)架構(gòu)和網(wǎng)絡(luò)配置,提供信息安全方面審計;
2、協(xié)助部門完成對內(nèi)部控制委員會和董事會的匯報工作
內(nèi)審崗位職責13
1、風險控制部副總經(jīng)理 (內(nèi)審、內(nèi)控方向) 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 北京市農(nóng)業(yè)投資有限公司 負責起草、擬定內(nèi)部審計制度;
2、負責統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)部審計事項,包括內(nèi)部審計事項的安排與計劃,內(nèi)部審計臺賬的設(shè)計、建立與監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責內(nèi)部審計計劃、審計方案、審計報告的編寫;
4、負責組織并實施具體的內(nèi)部審計項目(主要是經(jīng)濟責任審計、內(nèi)控自評價、投資后評價以及其他專項審計等);
5、負責內(nèi)部審計整改事項的監(jiān)督與管理;
6、負責與外部審計機構(gòu)的具體溝通與聯(lián)系;
7、負責組織系統(tǒng)內(nèi)部審計技能與知識培訓;
8、負責內(nèi)部審計檔案的`整理與保管;
9、負責向上級單位報送相關(guān)審計文件以及與下級審計部門的溝通聯(lián)系
內(nèi)審崗位職責14
職責描述:
1.負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;
2.負責擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設(shè)計風險管理組織體系,對重要風險設(shè)計風險應(yīng)對方案;
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ鳎ǖ幌抻趦?nèi)部經(jīng)濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務(wù)內(nèi)審員崗位
內(nèi)審崗位職責15
崗位職責:
1、負責信息安全管理體系的安全策略、流程、規(guī)范的建設(shè)、優(yōu)化和落地審計;
2、負責信息安全體系運作的完整性、符合性和有效性進行獨立審核;
3、負責定期對信息系統(tǒng)及應(yīng)用進行風險評估、安全審計、安全加固;
4、負建立推廣公司內(nèi)部控制基本規(guī)范、流程;協(xié)助外部合作方、第三方獨立審核機構(gòu)對集體信息安全體系的審核;
5、協(xié)助開展it合規(guī)管理和風險管理相關(guān)的`工作;
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)專業(yè)
2、原則性及保密意識強,善于溝通及團隊協(xié)作,對事物敏感度高,有較強的邏輯分析能力。
3、良好的溝通技能,團隊協(xié)作能力
4、抗壓能力好。
5、持有iso27001內(nèi)審員、cisa證書者優(yōu)先
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