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供應商管理制度

時間:2024-06-14 10:26:41 制度 我要投稿

供應商管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,各種制度頻頻出現(xiàn),制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編精心整理的供應商管理制度,歡迎大家分享。

供應商管理制度

供應商管理制度1

  商業(yè)銀行檔案外包是指銀行在檔案管理人員、存儲設備不足或管理成本不經(jīng)濟條件下,整合利用外部優(yōu)質(zhì)專業(yè)化檔案管理資源,將銀行檔案委托外包單位管理,從而達到降低檔案保管成本,提高管理效率的一種檔案管理模式。

  檔案外包商應具有以下特征:

  第一是一種實體性管理機構;

  第二是一種社會化、集約化和專業(yè)化程度高的檔案管理機構;

  第三有較大的規(guī)模,服務對象也較多;

  第四對其保管的文件只有保管權,而無所有權;

  第五是介于文件形成者與檔案館之間的一個中間性機構,它要對雙方負責,作為一個過渡性的、中間性的檔案管理機構,文件中心首先要尊重文件形成者的利益和要求,同時又要擔負起為檔案館積累檔案的重任;

  第六可以承擔文件管理咨詢與培訓的職能。

  一、銀行檔案外包的背景

  二戰(zhàn)后,美國大量的文件需要歸檔保存,文件中心應運而生。1950年,美國《聯(lián)邦文件法》以法令形式肯定了文件中心這種新型管理機構。把使用次數(shù)不多,但又必須保管一段時期的文件集中存放在造價較低的專門庫房里,受到人們的認可。

  從某種意義上講,商業(yè)銀行就是“經(jīng)營風險”的金融機構,以“經(jīng)營風險”為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否愿意承擔風險,是否能夠妥善控制和管理風險,將決定商業(yè)銀行的經(jīng)營成敗。隨著業(yè)務發(fā)展和競爭加劇,商業(yè)銀行面臨的風險也呈現(xiàn)出復雜多變的特征,對這些風險進行識別、分析、計量、監(jiān)測并采取科學的控制手段和方法,是商業(yè)銀行保持穩(wěn)健經(jīng)營的根本所在。健全的風險管理體系在銀行可持續(xù)發(fā)展過程中具有重要的戰(zhàn)略地位,具備領先的風險管理能力和水平,成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力。利用先進的風險管理技術,最大限度地減少銀行檔案外包可能造成的損失,是商業(yè)銀行檔案外包風險管理目的`。

  二、商業(yè)銀行檔案外包的風險管理重點

  風險是一個常用而寬泛的詞匯,頻繁出現(xiàn)在經(jīng)濟、政治、社會等領域。就銀行風險的定義主要有以下三種:

  一是風險是未來結果的不確定性(或稱變化);

  二是風險是損失的可能性;

  三是風險是未來結果對期望的偏離,即波動性。風險是一個明確的事前概念,反映的是損失前事物的發(fā)展狀態(tài)。

  從風險的定義上可以看到,風險是對未來結果的不確定性,是可能存在的損失,銀行檔案做為銀行經(jīng)營活動的歷史記錄,是傳承銀行社會記憶,再現(xiàn)銀行歷史面貌的憑證,為銀行經(jīng)營、管理提供信息支持,并為銀行業(yè)務相伴產(chǎn)生的法律風險提供原始的憑證依據(jù),其重要性不言而喻。因此,防范銀行檔案外包過程中可能產(chǎn)生的風險,是確保銀行檔案外包安全的首要工作,銀行檔案外包風險管理的重點是:

 。ㄒ唬n案外包風險的評估

  商業(yè)銀行在制定檔案外包政策時,應當評估以下風險要素:

  1、外包活動的戰(zhàn)略風險、法律風險、聲譽風險、合規(guī)風險、操作風險、國別風險等風險因素;

  2、影響外包活動的外部因素,因外包供應商的過錯而造成的服務中斷或撤銷而引發(fā)的風險;

  3、銀行對外包活動的風險管控能力;

  4、外包供應商的技術能力、業(yè)務策略和業(yè)務規(guī)模、業(yè)務連續(xù)性及破產(chǎn)風險,風險控制能力及外包服務的集中度;

 。ǘ┩獍⿷痰谋M職調(diào)查

  1、外包供應商的主體資質(zhì)、經(jīng)營管理能力、經(jīng)營聲譽、行業(yè)地位;

  2、財務穩(wěn)健性、技術實力和服務質(zhì)量、對銀行業(yè)的熟悉程度;

  3、對銀行托管檔案客戶信息的安全性;

  4、外包供應商對突發(fā)事件的應對能力;

  5、外包供應商的關聯(lián)關系;

 。ㄈ┩獍贤膶彶橐

  1、外包合同中的服務內(nèi)容、范圍、標準、期限;

  2、外包服務的業(yè)務連續(xù)性安排;

  3、外包服務的保密性和安全性的安排;

  4、外包服務的結算、支付方式;

  5、外包服務的審計和檢查;

  6、外包爭端的解決機制;

  7、外包合同或?f議變更或終止的過渡安排、違約責任;

  8、外包供應商的應急管理;

  三、商業(yè)銀行檔案外包的風險評價標準

  商業(yè)銀行檔案在外包后,定期對檔案外包商進行風險評估,做到早發(fā)現(xiàn)早預防。將銀行檔案外包風險納入銀行日常管理并持續(xù)監(jiān)控、評價,就能及時發(fā)現(xiàn)檔案外包風險,并在發(fā)現(xiàn)風險后及時采取有效處置措施,將損失減少到最低程度。

  日常工作中可采用平衡計分卡方式設計評分標準,可按月、季、半年、年度要求進行檔案外包業(yè)務檢查,檢查內(nèi)容包括:

 。ㄒ唬┩獍⿷痰脑u估:

  1、資質(zhì):是否符合專業(yè)資質(zhì);

  2、財務:收費是否合理,程序是否完善;

  3、日常經(jīng)營:是否出現(xiàn)異常;

  4、及時性:是否能及時辦理檔案的收、取、查閱流程,在辦理過程中有無差錯發(fā)生;

  5、差錯性:資料能否及時、準準、無差錯地領取、歸還,不存在遺失情況;

  6、溝通性:溝通是否順暢,是否對銀行服務需要的反應能迅速、及時、有效完成;

  7、保密性:無違反保密原則,業(yè)務合作期間能保護好銀行信息及銀行商業(yè)秘密;

  8、監(jiān)督檢查:是否能積極配合商業(yè)銀行開展外包監(jiān)督工作,及時報送外包工作情況;

  9、違規(guī)性:是否存在違規(guī)行為,是否存在隱瞞事實,阻擋、抗拒檢查、偽造、隱匿、篡改、毀滅違規(guī)證據(jù)行為。

 。ǘ┩獍藛T的評估

  1、人員:有符合要求的檔案管理人員,能夠高效完成各項工作;

  2、外包?I務人員能夠妥善保管商業(yè)銀行委托保管的各類客戶資料、檔案資料;

  3、服從銀行管理,無主觀故意,通過內(nèi)外勾結、惡意操作等措施規(guī)避銀行風險控制措施;

  4、無擅自向客戶做出不實承諾行為,向客戶提供虛假資料或誤導性宣傳;

  5、無假借銀行名義進行客戶約談行為,無冒用銀行商譽的行為;

  6、無利用職務之便,竊取客戶資料等進行違反職業(yè)操守及銀行管理規(guī)定的其他行為;

 。ㄈ┩话l(fā)事件的應急預案及演練

  1、是否事先制定建立檔案外包風險突發(fā)事件應急預案和機制,確保檔案外包業(yè)務活動的正常經(jīng)營;

  2、是否建立替代方案,尋求合同項下的保險安排等措施;

  3、是否定期組織外包商開展演練,建立外包業(yè)務連續(xù)性計劃,確保業(yè)務活動的正常經(jīng)營;

供應商管理制度2

  1、目的

  為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2、范圍

  本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

  3、職責

  各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。

  4、內(nèi)容

  4.1管理原則和體制

  4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

  4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

  4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

  4.1.4對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  4.2供應商的評定內(nèi)容

  4.2.1資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。

  4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

 。1)物料來件的優(yōu)良品率;

 。2)質(zhì)量保證體系;

 。3)樣品質(zhì)量;

  (4)對質(zhì)量問題的`處理。

  4.2.3交貨能力評定。包括:

 。1)交貨的及時性;

 。2)擴大供貨的彈性;

 。3)樣品的及時性;

 。4)增、減訂貨貨的批應能力。

  4.2.4技術能力評定。包括:

 。1)工藝技術的先進性;

 。2)后續(xù)研發(fā)能力;

  (3)產(chǎn)品設計能力;

  (4)技術問題材的反應能力。

  4.2.5服務評定。包括:

 。1)零星訂貨保證;

 。2)配套售后服務能力;

 。3)服務態(tài)度。

  4.2.6合作狀況評定。包括:

 。1)合同履約率;

 。2)年均供貨額外負擔和所占比例;

 。3)合作年限;

 。4)合作融洽關系。

  4.2.7價格評定。包括:

 。1)優(yōu)惠程度;

 。2)消化漲價的能力;

 。3)成本下降空間。

  4.3供應商評定步驟

  4.3.1采購部進行市場調(diào)查,擬出至少3家具備資質(zhì)和能力的單位。

  4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行實地考查,形成考查報告。

  4.3.3依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

  4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持3家。

  4.5采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  4.6管理措施

  4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

  4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

  4.6.3各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應商管理制度3

  供應商評估管理制度是企業(yè)確保供應鏈穩(wěn)定、高效運作的關鍵環(huán)節(jié),它涵蓋了從供應商選擇到持續(xù)合作的全過程管理。該制度主要包括以下幾個部分:

  1. 供應商資質(zhì)審查

  2. 供應能力評估

  3. 質(zhì)量管理體系審核

  4. 價格與成本分析

  5. 交貨性能考核

  6. 服務與技術支持評價

  7. 合同履行情況檢查

  8. 風險管理與持續(xù)改進機制

  內(nèi)容概述:

  1. 供應商資質(zhì)審查:關注供應商的營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可、專業(yè)認證等,確保其合法性與專業(yè)性。

  2. 供應能力評估:考察供應商的`生產(chǎn)能力、庫存管理水平、物流配送能力,以保證供應穩(wěn)定性。

  3. 質(zhì)量管理體系審核:審核供應商的質(zhì)量控制流程、質(zhì)量標準及質(zhì)量保證能力,確保產(chǎn)品或服務質(zhì)量。

  4. 價格與成本分析:比較供應商的價格競爭力,同時考慮長期成本,如運輸、包裝、售后服務等。

  5. 交貨性能考核:評估供應商的交貨準時率、訂單響應速度,確保供應鏈順暢。

  6. 服務與技術支持評價:考察供應商的服務態(tài)度、售后響應速度和技術支持能力,提升合作滿意度。

  7. 合同履行情況檢查:監(jiān)控供應商履行合同的記錄,確保其誠信度。

  8. 風險管理與持續(xù)改進機制:建立風險預警系統(tǒng),定期評估供應商風險,并推動雙方共同改進。

供應商管理制度4

  餐飲供應商管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分,旨在確保食材質(zhì)量、成本控制和服務水平。它涵蓋了供應商的'選擇、評估、合同管理、供應鏈監(jiān)控和應急處理等多個環(huán)節(jié)。

  內(nèi)容概述:

  1. 供應商資質(zhì)審查:對供應商的營業(yè)執(zhí)照、食品安全證書、生產(chǎn)能力等進行嚴格審核。

  2. 產(chǎn)品質(zhì)量標準:設定明確的質(zhì)量標準,如新鮮度、口感、包裝等,供應商需定期提供檢驗報告。

  3. 價格談判與合同簽訂:確定公正的價格體系,并簽訂包含質(zhì)量、交貨時間、違約責任等內(nèi)容的合同。

  4. 供應商績效評估:定期評估供應商的交貨準時率、質(zhì)量合格率、服務態(tài)度等因素。

  5. 庫存與配送管理:監(jiān)控庫存水平,確保供應商按時、準確配送。

  6. 應急處理機制:建立應對食材短缺、質(zhì)量問題等突發(fā)情況的預案。

供應商管理制度5

  在市場經(jīng)濟的發(fā)展浪潮中,信用是一切經(jīng)濟活動的前提和基礎,而工商企業(yè)是市場經(jīng)濟下各種活動中最重要、最活躍的主體,企業(yè)在市場活動中形成的信用檔案,對我國的社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展以及各項經(jīng)濟制度的完善起著至關重要的作用。工商企業(yè)建立信用檔案是企業(yè)加強管理的需要,是維護合法權益的需要,是參與市場競爭的需要。把工商企業(yè)形成的對國家和社會具有保存利用價值和應當保密的檔案完整地保留下來,是工商企業(yè)應依法履行的義務。

  工商企業(yè)信用檔案是指和企業(yè)及其法人的基本情況、企業(yè)的信用狀況相關的文件材料的總和,集中體現(xiàn)出企業(yè)在市場行為過程中的可信度、公信度和誠實信用的綜合競爭力,是證實企業(yè)是否誠實守信、遵紀守法或有無違法違約、欺詐、拖欠及逃避債務等行為的重要憑證和依據(jù)。工商企業(yè)信用檔案是企業(yè)信用最直接的證明,有了它不但可以依法規(guī)范企業(yè)的行為,也可以使信用企業(yè)贏得其應有的經(jīng)濟利潤。如果企業(yè)搶先一步,早日建立企業(yè)信用檔案,就有可能在激烈的市場競爭中勝出一籌,占得先機。因此,工商企業(yè)建立檔案,特別是建立信用檔案是檔案工作的一個新領域,也是一個社會系統(tǒng)工程,加強工商企業(yè)信用檔案的創(chuàng)建工作,對建設社會誠信環(huán)境、規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為、促進企業(yè)健康有序發(fā)展都具有積極的意義。

  1工商企業(yè)建立信用檔案的必要性

  1.1工商企業(yè)信用檔案的建立有利于企業(yè)信用體系的建設和完善。建立健全企業(yè)信用體系,關系到社會主義市場經(jīng)濟體系的完善,關系到經(jīng)濟社會的健康持續(xù)發(fā)展。企業(yè)信用體系的建設,在很大程度上依賴于企業(yè)信用檔案的建立與完善。完整、齊全、真實的企業(yè)經(jīng)濟行為材料,是判斷和評價企業(yè)信用狀況的第一手材料。企業(yè)信用評價、信用監(jiān)督、信用約束、信用擔保等配套體系的建立,都要依賴于企業(yè)信用檔案。

  1.2工商企業(yè)信用檔案的建立有助于組織了解企業(yè)的有關情況,幫助企業(yè)獲得更多的發(fā)展機會。對與企業(yè)有來往的組織或個人而言,建立企業(yè)信用檔案有利于組織或個人了解企業(yè)的有關情況。通過企業(yè)信用檔案,了解企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)績、歷史、誠信狀況等,有助于消除市場上信息不對等的狀況,保護組織或個人的合法權益。與一些組織或個人合作過程中,相互之間如果沒有誠信基礎,合作就很難進行下去。因此,企業(yè)信用檔案在信用大環(huán)境下對企業(yè)來說至關重要,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:第一,企業(yè)信用檔案準確記載企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品狀況,為企業(yè)贏得市場商機;第二,企業(yè)信用檔案的建立是提升企業(yè)形象和產(chǎn)品品牌形象的需要;第三,企業(yè)信用檔案是提升企業(yè)經(jīng)營者社會形象,擴大企業(yè)知名度的需要;第四,企業(yè)信用檔案有利于提高企業(yè)經(jīng)營管理水平、企業(yè)整體素質(zhì)和綜合競爭能力,對促進企業(yè)健康發(fā)展能起到非常重要的作用。

  1.3工商企業(yè)信用檔案的建立,有利于上級主管部門對工商企業(yè)的規(guī)范化管理。企業(yè)信用檔案可以幫助企業(yè)主管部門對市場主體進行監(jiān)督管理,褒獎遵守誠信的企業(yè),處罰不守誠信的企業(yè),從而規(guī)范企業(yè)的經(jīng)營行為。工商部門的企業(yè)信用檔案在其利用過程中,因與其他檔案性質(zhì)不同,展現(xiàn)出了一些特性,主要包括以下幾方面:

  1.3.1針對性強。從企業(yè)信用檔案利用過程中所服務的對象來看,工商部門企業(yè)信用檔案具有較強的針對性。由名稱可以看出,工商部門企業(yè)信用檔案的性質(zhì)就是為了反映企業(yè)的信用狀況,工商部門的職能一方面決定了它管轄和治理的范圍限于在市場中進行經(jīng)營活動的企業(yè)和個體戶,而另一方面卻也形成了其在規(guī)范企業(yè)行為、治理市場活動方面的專業(yè)優(yōu)勢。

  1.3.2影響范圍廣。從企業(yè)信用檔案在其利用過程中所服務的對象看,工商部門企業(yè)信用檔案具有廣泛的影響力。工商部門企業(yè)信用檔案與社會的每一方面都息息相關,影響著處在市場經(jīng)濟中的每一個活動主體。

  1.3.3資源共享的同時能夠保護工商企業(yè)的商業(yè)機密。從企業(yè)信用檔案的利用方式來看,在利用企業(yè)信用檔案的過程中具有共享性和保護性的特征。一方面,社會上任何組織或個人都能獲取企業(yè)的基本信息,在法定的規(guī)范程序下還可獲得相關的信用信息,并以此作出信用決策,可有效防范信用風險;另一方面,企業(yè)信用檔案中的某些內(nèi)容又涉及商業(yè)秘密和個人隱私,如企業(yè)資產(chǎn)狀況、企業(yè)的交易活動、法人的個人資料等,具有一定的機密性,不宜對外公布利用。

  2工商企業(yè)信用檔案的基本內(nèi)容

  企業(yè)信用檔案從形成渠道看,可分為直接信息與間接信息。直接信息是指企業(yè)自身活動中形成的信用材料,如企業(yè)基本情況、資產(chǎn)狀況、借還貸記錄、納稅記錄、會計報表等;間接信息是與企業(yè)相關的單位形成的反映企業(yè)信用狀況的材料,如工商、稅務、金融、質(zhì)量認證等部門關于企業(yè)經(jīng)營、納稅、貸款產(chǎn)品質(zhì)量等記錄以及來自客戶或消費者的評價。

  從具體內(nèi)涵看,主要包括企業(yè)資本信用檔案、商業(yè)信用檔案、管理信用檔案等三個方面的內(nèi)容。第一,企業(yè)資本信用檔案,主要指企業(yè)按照公司章程的規(guī)定繳納投資款,按期歸還各種借款本息,按公司章程向投資者分配股利;企業(yè)的貸款記錄,貸款方式、作用,還款情況;擔保單位、金額、期限等情況記錄等。第二,商業(yè)信用檔案,主要指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中不生產(chǎn)銷售假冒偽劣產(chǎn)品,不進行商業(yè)欺詐,按時向購貨方供貨,以及產(chǎn)品質(zhì)量記錄,產(chǎn)品質(zhì)量標準、狀況等。第三,管理信用檔案,主要指企業(yè)向外提供真實合法的財務會計報告,嚴格執(zhí)行各項合同、協(xié)議,按期交稅等記錄。

  3工商企業(yè)信用檔案管理體系建設的具體舉措

  3.1加大宣傳力度,重視工商企業(yè)信用檔案的建設。工商企業(yè)作為經(jīng)濟實體,應該更加重視信用問題。只有充分在思想上重視,轉(zhuǎn)變單純追求經(jīng)濟利益、無視信用的落后觀念,才能在目前的市場競爭中占據(jù)有利地位,形成規(guī)范的企業(yè)信用檔案體系,達到國家強調(diào)的`可持續(xù)發(fā)展要求。企業(yè)信用檔案體系建設既是一項長期而復雜的系統(tǒng)工程,又是一項當前亟待加強的重要工作。各企業(yè)要高度重視企業(yè)信用檔案的建立工作,切實加強組織領導,指定專門的職能部門和人員負責此項工作,做到科學籌劃,精心組織,以推動企業(yè)信用體系建設的規(guī)范有序進行,F(xiàn)階段,我國企業(yè)的信用檔案意識淡薄,不利于企業(yè)發(fā)展,所以,我們要通過企業(yè)報刊、宣傳欄、各種會議和培訓,加強宣傳,營造重信用、講信用、守信用的輿論氛圍。努力增強職工的“信用檔案”意識,促使企業(yè)珍惜自己的信用記錄,這也是建立企業(yè)信用檔案的基礎和切入點。

  3.2工商企業(yè)信用檔案可與業(yè)務檔案統(tǒng)一管理,做到及時更新和完善。收集是檔案工作的首要環(huán)節(jié)。由于信用檔案的來源廣泛,它不完全由企業(yè)自主產(chǎn)生,因而一定要把好“收集關”,收集時要注意以下幾個方面:1.注意內(nèi)部收集與外部收集相結合,使來自政府管理機關、銀行、稅務、審計等外部生成的信用檔案不至于流失;2.注意集中收集和隨時收集相結合,強調(diào)隨時收集;3.注意專職檔案員和兼職檔案員相結合,特別注意發(fā)揮企業(yè)兼職檔案員的作用。

  3.3完善規(guī)章制度,建立工商企業(yè)信用檔案管理制度。建立工商企業(yè)信用檔案,首先要建立企業(yè)信用檔案的管理制度,以此促進企業(yè)信用檔案有序管理和依法移交。制度制定要在國家有關法律法規(guī)的基礎上,對信用檔案管理原則、信用檔案的形成和歸檔、信用檔案的開發(fā)、信用檔案的利用等作出規(guī)定。培育良好市場信用體系的核心是要建立使守信者得利、失信者受罰的制約機制,確保契約主體權利不受侵害。各有關企業(yè)要按照建立企業(yè)信用檔案的要求,建立和完善相關的規(guī)章制度,為企業(yè)信用檔案建設提供制度保障。

  3.4工商企業(yè)信用檔案的安全維護。工商企業(yè)信用檔案中,有些內(nèi)容涉及商業(yè)秘密和國家安全法保護范疇,因此在提供信用檔案利用時,注意保護好商業(yè)秘密和國家安全利益。只有經(jīng)過授權的機構,才可以利用信用檔案,同時,根據(jù)各個授權機構的不同權限和特定需求,提供不同內(nèi)容層次的信用檔案。要在保護好隱私權的前提下,開發(fā)利用好企業(yè)信用檔案信息。企業(yè)信用檔案建立后就要依照法律的各項規(guī)定合理公開。當前,企業(yè)信用檔案的利用過程中公眾最主要的疑問聚集在企業(yè)信用檔案利用是否會侵犯隱私權。企業(yè)信用檔案中披露的信息主要是針對企業(yè)的財務收入信息和名譽內(nèi)容,記錄企業(yè)的優(yōu)良行為和不良行為,而這些信息通常被人們視為隱私不愿意公開,我們有必要弄清楚隱私權的法律規(guī)定,根據(jù)法律規(guī)定合理披露企業(yè)信用檔案,在保護好隱私權的前提下,最大限度地發(fā)揮企業(yè)信用檔案應有的作用。

供應商管理制度6

  第一章 總 則

  第一條 目的

  為建立健全科學、公正、長效的供應商管理機制,對供應商的選擇、評價過程實施控制,開發(fā)和培育優(yōu)質(zhì)供應商,規(guī)范供應商管理,優(yōu)化供應商梯隊,促進戰(zhàn)略性采購體系建設,持續(xù)為集團從外部獲取優(yōu)勢資源,提高集團供應鏈競爭力,現(xiàn)根據(jù)采購職能和相關制度,結合集團發(fā)展戰(zhàn)略,制訂本制度。

  第二條 適用范圍

  本制度適用于集團原輔包、代理品牌和委外加工的供應商管理。

  第三條 術語定義

  一、新供應商:指前期從未與我司合作過的供應商,或者超過一年未實際合作的供應商。

  二、原輔包:指所有投入生產(chǎn)成品所需的原料、輔料、包材,以及倉庫發(fā)貨使用的紙箱、膠帶、氣泡膜等。

  三、代理品牌:指我司在各類渠道代理或經(jīng)銷的非自有品牌的產(chǎn)品。

  四、關鍵指標:指決定營養(yǎng)、食用或使用的關鍵性指標,如主糧的蛋白質(zhì)含量、紙箱的抗壓、軟包裝的剝離力、用品的使用性能等。

  第四條 各部門在供應商管理工作中的職責范圍

  一、產(chǎn)品運營中心采購部(以下簡稱“采購部”)在供應商管理工作中的職責范圍

  (一)負責供應商尋源工作;

 。ǘ┴撠熍c供應商在價格、賬期、交貨期等商務方面的澄清交流;

  (三)負責組織研發(fā)技術中心、產(chǎn)品運營中心品控部(以下簡稱“品控部”)共同對新供應商的準入評價工作;

  (四)負責組織研發(fā)技術中心、品控部共同對供應商的季度動態(tài)評價工作;

 。ㄎ澹┴撠煿⿷淘u價表的擬定、組織會簽、發(fā)布和存檔;

  (六)向供應商下達整改要求并跟進供應商整改計劃;

 。ㄆ撸┴撠煾鶕(jù)供應商評級結果進行科學的訂單分配;

  (八)負責與供應商商務合作關系的日常維護;

 。ň牛┴撠煿⿷虣n案和合格供方名錄的建立、保管和動態(tài)更新。

  二、研發(fā)技術中心在供應商管理工作中的職責范圍

 。ㄒ唬┴撠熍c供應商在產(chǎn)品驗收標準方面的澄清交流;

 。ǘ┴撠熍c供應商在技術力量、創(chuàng)新本事等方面的評價;

 。ㄈ┴撠熍c供應商關于技術方面的交流;

 。ㄋ模┴撠煂π略o料的樣品驗證、跟蹤、反饋和引進審批。

  三、品控部在供應商管理工作中的職責范圍

 。ㄒ唬┴撠熍c供應商在檢測方法和實操方面的澄清交流;

 。ǘ┴撠熍c供應商在硬件條件、品控本事、體系管理等方面的評價;

 。ㄈ┴撠熍c供應商關于品質(zhì)方面的交流;

  (四)負責對供應商到貨產(chǎn)品的檢測與反饋。

  四、產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部(以下簡稱“產(chǎn)品部”)在供應商管理工作中的職責

 。ㄒ唬┴撠煷ぎa(chǎn)品和代工廠的開發(fā)、迭代、代工產(chǎn)品全生命周期管理;

 。ǘ┴撠熍c代工廠在代工產(chǎn)品價格、賬期、交貨期等商務方面的談判和合同簽訂;

 。ㄈ┴撠熢诖ぎa(chǎn)品新品立項、老品升級、切換工廠過程中與供應商對接產(chǎn)品方面事宜。

  五、產(chǎn)品運營中心在供應商管理工作中的職責范圍

 。ㄒ唬┴撠煂⿷淘u價結果進行審核;

 。ǘ┴撠煂⿷坦芾砉ぷ鬟M行監(jiān)督。

  六、審計與風控中心在供應商管理工作中的職責范圍

 。ㄒ唬┴撠熓芾砉緝(nèi)部、供應商對供應商管理工作中不公正現(xiàn)象的投訴和舉報;

 。ǘ┴撠煿⿷坦芾砉ぷ魇虑翱刂、事中監(jiān)督、事后追查。

  七、集團經(jīng)營管理委員會在供應商管理工作中的職責范圍

 。ㄒ唬┴撠煾鶕(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略提出供應商管理的方針、政策和目標;

 。ǘ┴撠煂⑴c供應商管理工作的組織和個人的表現(xiàn)進行最終裁定。

  第二章 供應商準入制度

  第五條 評價范圍

  凡屬于第三條規(guī)定范圍的新供應商,必須按本章制度進行準入評價。

  代工廠的準入,由產(chǎn)品運營中心產(chǎn)品部主導,完成前期調(diào)查、資格認證、樣品認證、實地考察、商務談判等全流程,遵照《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》執(zhí)行。

  第六條 資格認證

  一、在引進新供應商前必須經(jīng)過實地調(diào)查、間接了解等各種方式對供應商進行資格認證。

  二、證件:新供應商必須具備國家或行業(yè)要求具備的證件,包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證(如飼料生產(chǎn)許可證、獸藥生產(chǎn)許可證、印刷經(jīng)營許可證、條形碼印刷資格證)等。

  三、設備及生產(chǎn)環(huán)境:新供應商應供給《設備清單》和《廠區(qū)、車間平面圖》,且具備貼合我公司要求的生產(chǎn)設備;有獨立的完整車間,貼合品質(zhì)管控要求的隔離和封閉防護措施,無重大污染源。

  四、生產(chǎn)本事:必須具有滿足我公司需求量的生產(chǎn)本事,必要時供給財務報表。

  五、經(jīng)過的相關體系認證,實驗室檢測設備及檢測本事,實驗室人員檢測資質(zhì)及操作水準。

  六、外部環(huán)境(工廠附近是否有重大污染源、大型露天堆貨場等)及污染處置方法。涉及到的供應商,需供給污染處理證明或其他與污染相關的污染物處置證明。

  七、信譽:與集團的歷史合作情景、行業(yè)地位、媒體關于供應商的正面或負面報道等。

  第七條 樣品驗證

  一、原輔料樣品由研發(fā)技術中心驗證、評定。

  二、委外加工的成品樣品由產(chǎn)品部、研發(fā)技術中心、品控部共同評定。

  第八條 實地考察

  一、新供應商,在正式合作前,必須由品控部、采購部、研發(fā)技術中心、審計與風控中心、產(chǎn)品部到供應商處實地考察(具體詳見第四章)。

  二、對于因需緊急采購或其他特殊原因在合作前無法實地考察的,應進行文審。文審資料包括:供應商證件、設備清單、廠區(qū)及車間平面圖、實驗室儀器一覽表、供應商生產(chǎn)本事評估報告、供應商體系文件等材料。

  第九條 商務談判

  由采購部與供應商進行價格、賬期、交貨期等商務條件的談判。

  第十條 綜合評定

  品控部、采購部、研發(fā)技術中心三部門分別對新供應商在資格認證、樣品驗證、實地考察、商務談判等方面進行分項評分后,做出《新供應商綜合評價表》,詳見表1。

  第十一條 試合作、整改與淘汰

  一、經(jīng)評定為試合作的新供應商,納入合格供方名錄(詳見表2),由采購部簽訂合同和《質(zhì)量承諾書》試合作。試合作期間按C級供應商的訂單分配比例下單。

  二、經(jīng)評定為整改的新供應商,由采購部發(fā)送整改通知單(詳見表3)給供應商,要求整改并反饋,集團根據(jù)其整改成果重新評定。

  三、經(jīng)評定為淘汰的新供應商,或有重大不合格項且無整改本事或意愿的,直接淘汰。

  四、供應商評價制度、評級標準及訂單分配比例詳見第三章。

  第十二條 到貨驗證

  一、新供應商納入合格供方名錄后的`三個月為試合作期。

  二、到貨后經(jīng)檢驗不合格且供應商有異議的,可進行復檢、對標或委托第三方檢驗,檢驗結果以復檢或第三方檢驗為準。復檢由品控部負責;對標由研發(fā)技術中心和品控部負責;委托第三方檢驗由品控和采購部負責。經(jīng)對標討論后,確實需要修正驗收標準的,由研發(fā)技術中心負責修訂;確實需要修正檢測方法的,由品控部負責修訂。

  三、在試合作期限內(nèi),到貨不合格的供應商,將由采購部下達《不合格物資整改函》(詳見表4)給供應商,供應商應在兩個工作日內(nèi)書面反饋整改計劃,在五個工作日內(nèi)整改結束并反饋。

 。ㄒ唬 試合作期間內(nèi),到貨不合格批次累計≤2批,且能按時整改并整改有效的,屆滿后保留合格供方資格。

 。ǘ 試合作期間內(nèi),累計到達三批到貨不合格的,延長試合作期三個月。延長試合作期后到貨均合格的,保留合格供方資格;延長試合作期后到貨再次出現(xiàn)不合格的,取消合格供方資格,一年內(nèi)不得再合作,一年后若需繼續(xù)合作,必須按供應商準入制度重新評定。

 。ㄈ 試合作期間內(nèi),出現(xiàn)到貨不合格且逾期不整改的,取消合格供方資格,兩年內(nèi)不得再合作,兩年后若繼續(xù)合作,需按供應商準入制度重新評定。

  四、在納入合格供方名錄后,供應商與集團正常合作過程中,出現(xiàn)同一指標連續(xù)兩次到貨不合格的,應在當月組織重新實地考察。

  第三章 供應商評價制度

  第十三條 供應商評價原則

  一、公平公正原則

  本制度第二條規(guī)定的所有供應商,都應依照本制度要求統(tǒng)一管理;所有供應商都應當?shù)玫焦焦脑u價;所有被評價的供應商都應當收到評價結果。

  二、目標一致原則

  供應商管理的目的在于經(jīng)過持續(xù)向供應商提出改善提議,以不斷提高供應商的交付質(zhì)量和本事,進而達成戰(zhàn)略合作,實現(xiàn)互惠共贏。如果供應商不具備共同發(fā)展的戰(zhàn)略理念,不認可集團供應商管理制度,則應當擇機將其替換淘汰。

  三、競爭擇優(yōu)原則

  科學的供應商管理體系應能強化供應商之間的良性競爭,經(jīng)過競爭擇優(yōu),不斷優(yōu)化供應商梯隊。

  四、整改優(yōu)先原則

  應審慎執(zhí)行淘汰。對于不合格供應商,應先中止合作,同時給予整改機會,經(jīng)證實不具備整改本事或意愿后再淘汰。

  五、持續(xù)改善原則

  供應商管理是采購管理和供應鏈管理工作的重心,是一項持續(xù)改善的工作,應納入日常工作并持續(xù)改善。合格供方名錄應動態(tài)更新。

  第十四條 供應商評價標準

  合格供方實行動態(tài)更新原則。在合作過程中,每季度末將嚴格按表5《在合作供應商評價表》組織評價和評級,更新合格供方名錄,并作為下一季度訂單分配的依據(jù)。

  第十五條 供應商評價程序

  一、在日常工作中,采購部、品控部和研發(fā)技術中心應當針對《在合作供應商評價表》中所載指標,各自建立供應商表現(xiàn)的原始數(shù)據(jù)收集模型,如采購部的價格一覽表、訂單執(zhí)行報表,品控部的來料檢驗記錄,研發(fā)技術中心的技術交流記錄等。

  二、采購部每季度末聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對在合作供應商依照《在合作供應商評價表》中所載指標進行季度評價,數(shù)據(jù)來源于當季度本條第一款所指的原始數(shù)據(jù)收集模型,以及當季度供應商在硬件設施、技術創(chuàng)新等方面的投入,和其在行業(yè)內(nèi)的新聞與評價等。

  三、采購部每年12月下旬至次年1月上旬,聯(lián)合品控部、研發(fā)技術中心共同對供應商進行年度評價,并將評價結果報產(chǎn)品運營中心審核后提報至集團經(jīng)營管理委員會。

  供應商評價結果與訂單配額實行掛鉤聯(lián)動;

 。ㄒ唬┑梅帧90分:優(yōu)秀供應商(A級),第2年列為主供供應商,配額≥40%。

 。ǘ80≤得分<90分:合格供應商(B級),第2年列為補充供應商,配額15%-40%。

 。ㄈ70≤得分<80分:考察供應商(C級),要求供應商對評分較低的指標出具書面整改函并實際作出有效整改后繼續(xù)合作,第2年列為后備供應商,配額≤15%。

 。ㄋ模┑梅郑70分:不合格供應商(D級),暫停合作1年,1年后按新供應商準入制度進行評定。

  四、公司每年三月底前,為上一年度評價為A級優(yōu)秀供應商發(fā)放“優(yōu)秀供應商”獎牌并激勵其持續(xù)改善,對B級供應商書面提出改善提議,對C級供應商書面通知中止合作并提出整改意見,對D級供應商書面通知終止合作并明確指出不足之處。

  五、非季度及年度評價時光,如行業(yè)內(nèi)同時有多家供應商出現(xiàn)負面新聞或停產(chǎn)等異常情景,采購部將組織評價。

  第十六條 供應商的檔案管理

  一、 采購部負責更新和保管合格供方名錄和供應商評價檔案,以備客戶審核、體系審核與工作交接之用。

  二、 采購部負責供應商證件如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、印刷許可證等收集、更新和存檔工作。

  三、 負責印刷類業(yè)務的采購員,應聯(lián)合品控部每月對版本記錄整理一次,并做好檔案登記。

  四、 合格供方名錄和供應商檔案屬于集團一般性密級文件,原則上不對除采購部、品控部、研發(fā)技術中心及上級主管部門以外的組織及外部公司開放,如有查閱需求,需書面提出申請,經(jīng)由采購部負責人同意后方能查閱。

  五、 采購部、品控部、研發(fā)技術中心等參與供應商管理工作的組織和個人對合格供方名錄和供應商檔案負有保密義務。

  第四章 供應商實地考察制度

  第十七條 供應商實地考察原則

  一、新供應商準入前必須進行供應商實地考察,合格供方必須每年輪動一次動態(tài)實地考察。

  二、實地考察形式包括預約檢查和飛行檢查兩種形式。

  三、實地考察時必須進入對方車間、實驗室實地考察,同時經(jīng)過與對方技術、品控、管理部門多方面交流,全面真實地了解對方管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等各方面情景。

  四、實地考察由品控部組織,由品控部、研發(fā)技術中心與采購部(必要時聯(lián)合審計與風控中心、產(chǎn)品部)共同參與,各部門均有各自評價的資料及權利。

  第十八條 供應商實地考察資料

  一、供應商實地考察資料包括管理本事、環(huán)境設備、制程控制、品控本事、員工素養(yǎng)、糾偏本事、交付本事、創(chuàng)新本事等八個方面資料。

  二、以上資料經(jīng)過《供應商實地考察評分表》(詳見表6)呈現(xiàn)。

  第十九條 對供應商實地考察結果的考核

  一、 《供應商實地考察評分表》的結果,是《新供應商綜合評價表》和《在合作供應商評價表》的重要資料。

  二、 《供應商實地考察評分表》的填寫務必客觀、真實、準確,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假則對該評價人員罰款20xx元次,并給予嚴重警告處分,重犯開除,給集團造成損失在5000元以上的將對該評價人員按照損失金額的10%進行索賠,并予以解除勞動合同。

  三、 《供應商實地考察評分表》結果分類

 。ㄒ唬 實地考察未出現(xiàn)重大不合格項,則將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》。

  (二) 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應商有整改意愿并有本事的,則中止合作并向其下達整改通知單(詳見表3),待其整改后重新考察,未再出現(xiàn)重大不合格項將分數(shù)計入《新供應商綜合評價表》或《在合作供應商評價表》;若再出現(xiàn)重大不合格項則淘汰。

 。ㄈ 實地考察出現(xiàn)重大不合格項,供應商無整改意愿或整改本事的,則淘汰。

  第五章 供應商淘汰制度

  第二十條 供應商淘汰標準

  凡供應商出現(xiàn)以下情形者,將列為不合格供應商進行淘汰:

  一、 在合作過程中,一個季度內(nèi)連續(xù)兩次到貨關鍵指標不合格,或者一個季度內(nèi)累計到達三次貨關鍵指標不合格的;

  二、 在與我司合作過程中發(fā)生欺詐行為并導致我司損失的;

  三、 經(jīng)過聯(lián)盟、串標、排他、控制供貨量等方式,牽制我司采購業(yè)務正常開展的;

  四、 不能供給有效資質(zhì)證件,或供給的證件存在作假的;

  五、 與我司發(fā)生過重大業(yè)務糾紛的;

  六、 與我司業(yè)務操作中存在重大遺留問題且未落實處理的;

  七、 在行業(yè)內(nèi)及被各類新聞媒體及社會組織負面曝光,我司認為存在商譽或品牌公信度連帶風險的;

  八、 產(chǎn)品或企業(yè)被監(jiān)管部門查處的;

  九、 在業(yè)務操作中經(jīng)過賄賂我司員工以達成合作的;

  十、 行情發(fā)生變化時,不執(zhí)行已生效的合同,經(jīng)催告后仍然拒絕履行的;

  十一、在準入、季度或年度供應商評價中,被評定為D級供應商的;

  十二、供應商多次到貨不合格,且整改無效的。

  第二十一條 淘汰的執(zhí)行與發(fā)布

  一、淘汰的執(zhí)行與發(fā)布由采購部負責。

  二、不屬于第二十條第十款的供應商淘汰,采購部應組織品控部、研發(fā)技術中心會簽,報上級主管部門審批經(jīng)過后方能執(zhí)行。

  三、采購部應將淘汰供應商及時從合格供方名錄中清除,并向淘汰供應商發(fā)布淘汰通知及原因。

  三、代工廠的淘汰,采購部組織產(chǎn)品部、品控部、研發(fā)技術中心討論,報上級部門審批,以便產(chǎn)品部提前匹配、及時補充新供應商。

  第二十二條 黑名單期限

  凡被淘汰的供應商,一年內(nèi)不得合作。一年后,如要重啟合作,必須按供應商準入制度重新評定,評定合格后方能合作。

  第二十三條 淘汰的審慎原則

  對出現(xiàn)潛在問題、有可能列入淘汰名單的供應商,采購員應對其出具書面的限期整改通知單,規(guī)定期限內(nèi)未落實整改或整改無效的再作淘汰。

  第二十四條 對不公正評價的懲處

  任何有權參與供應商評價的人員,均不得以私人原因?qū)⿷套龀鰺o理由淘汰評價,否則,將對其處以500元次的罰款。

  第六章 附 則

  第二十五條 本制度為集團采購管理制度的重要組成部分,保留前期《供應商質(zhì)量管理制度》、《產(chǎn)品運營中心新供應商引入標準及管理辦法》繼續(xù)有效。本制度條款與除上述兩個文件外的其他制度沖突的,按本制度執(zhí)行。

  第二十六條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行,解釋權歸集團產(chǎn)品運營中心。

供應商管理制度7

  第一章 總則

  第一條 為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu),以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進一步合作供給可靠的信息,特制度本制度。

  第二條 本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商,零售商除外。

  第二章 具體的管理制度

  第一條 供應商的資質(zhì)

  采購人員在選擇供應商時,必須要求供應商供給以下證件的掃描件或是復印件,且必須在相關網(wǎng)站上對其真實性和有效性進行核實。

  1、供應商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、開戶行賬號;

  2、ISO90012000版證書;

  3、產(chǎn)品認證資料,如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

  4、我方需要其他的資料。

  第二條 供應商的基本信息

  1、企業(yè)的全稱及相應的簡介,詳細的辦公地址

  2、公司的固定聯(lián)系方式:固話和傳真等

  3、公司的網(wǎng)址

  第三條 采購部門在認真的核實了供應商的信息后,需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分,并提交相關部門存檔。

  第四條 采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

  1、采購合同:采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后,簽訂的.有“供需關系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料:一是,雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是,所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是,質(zhì)量協(xié)議,違約職責等。

  2、品質(zhì)保證協(xié)議:采購部門在確定供應商之后,需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議,以保證所采購物品和后期服務的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料:一是,承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標準,不以次充好;二是,若不能履行采購合同的條款,則需承擔的違約職責。

  第三章 附則

  本制度自公布之日起開始生效。

供應商管理制度8

  第一章 總 則

  第一條 為進一步規(guī)范物資采購供應商管理,打造公開、公平、公正的市場競爭環(huán)境,有效防控經(jīng)營風險,保證物資采購質(zhì)量,切實服務好安全生產(chǎn)和項目建設,根據(jù)《關于印發(fā)<河南煤化集團供應商管理辦法(暫行)>的通知》(河南煤業(yè)化工〔20xx〕531號),結合企業(yè)實際,特制定本辦法。

  第二條 本辦法適用于公司范圍內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營、基本建設及其他日常經(jīng)營活動中所涉及物資采購供應商管理工作。

  第三條 公司對自購物資供應商實行歸口統(tǒng)一管理,物資供應部門負責自購物資供應商建庫及管理工作。

  第四條 供應商管理堅持以下原則:

  (一)薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、分級管理、動態(tài)維護原則;

  (二)供應商資源內(nèi)部共享,在庫供應商優(yōu)先使用原則;

  (三)常用物資供應商入庫為主原則;

  (四)數(shù)量控制,生產(chǎn)性企業(yè)為主原則;

  (五)公平、公正、公開錄用,誰推薦誰負責、誰管理誰負責原則。

  第五條 戰(zhàn)略供應商、內(nèi)部供應商的管理嚴格按照河南煤化集團相應管理制度執(zhí)行。

  第二章 管理機構和職責分工

  第六條 為加強供應商管理工作,成立統(tǒng)購物資供應商管理領導小組。

  組 長:趙金修

  副組長:陳廷章

  成 員:金文成、張傳亮、鄧建正、楊紅慧、陳薇、徐曉光、駱朝軍、王小成、馬杰。

  領導小組下設辦公室,辦公室設在物資供應部。

  領導小組職責:

  1、審定供應商管理相關制度與辦法;

  2、評定、審批自購物資供應商入庫、退出;

  3、審批在庫供應商考評結果;

  4、協(xié)調(diào)解決供應商管理過程中的重大問題。

  第七條 供應商管理職責劃分

  (一)物資供應部職責:

  1、貫徹落實永煤控股供應商管理制度;

  2、對統(tǒng)購物資供應商進行入庫推薦和資質(zhì)初審,推薦企業(yè)信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商;

  3、根據(jù)永煤控股安排組織或參與對擬入庫統(tǒng)購物資供應商進行考察;

  4、按照永煤控股要求做好在庫統(tǒng)購物資供應商的考評和日常監(jiān)督;

  5、及時反饋統(tǒng)購物資供應商所供產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務等履約信息。

  6、制定公司供應商管理制度,經(jīng)領導小組審定后監(jiān)督執(zhí)行;

  7、建立健全公司自購物資供應商信息庫,組織對擬入庫供應商進行準入審核,必要時參與考察;

  8、收錄和維護公司自購物資供應商信息,對在庫供應商進行動態(tài)管理;

  9、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審,并實行優(yōu)勝劣汰;

  10、組織調(diào)查公司自購物資供應商的不良行為,提來源理意見和提議;

  11、負責處理自購物資供應商的質(zhì)疑和投訴。

  (二)企管部職責:

  1、參與制定公司供應商管理制度;

  2、參與公司自購物資供應商入庫準入審核工作;

  3、參與公司自購物資供應商評審;

  4、其他相關工作。

  (三)綜合管理部職責:

  1、監(jiān)督公司自購物資供應商入庫推薦、考察和定期評審工作;

  2、審查監(jiān)督物資采購中在庫自購物資供應商使用及管理工作;

  3、查糾供應商管理中的違規(guī)違紀行為;

  4、其他相關工作。

  第三章 供應商分類

  第八條 按供應商重要程度分為五類:戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商、臨時供應商。

  (一)戰(zhàn)略供應商:指與河南煤化集團或永煤控股簽署有戰(zhàn)略合作協(xié)議,供給的產(chǎn)品在河南煤化集團或永煤控股內(nèi)部認可度高、質(zhì)量穩(wěn)定可靠、用量優(yōu)勢明顯、技術含量高,且其行業(yè)地位突出和品牌影響力較大、技術裝備先進、履約本事強、企業(yè)商譽好,屬于國內(nèi)或行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)。

  (二)重點供應商:指其產(chǎn)品在公司內(nèi)用量相對較大,技術含量較高,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,企業(yè)技術裝備先進,履約本事較強,在行業(yè)內(nèi)部有必須知名度,屬于被各使用部門認可的供應商,是公司物資采購的常規(guī)渠道。

  (三)一般供應商:指其產(chǎn)品技術優(yōu)勢不明顯、品牌影響力不大、行業(yè)地位一般的供應商,但其產(chǎn)品在公司有較為穩(wěn)定的用量,質(zhì)量穩(wěn)定可靠,售后服務及時,是公司物資采購的補充渠道。

  (四)內(nèi)部供應商:是指與河南煤化集團或其下屬企業(yè)之間存在不一樣形式的股權結構關系,且具有國家認可的生產(chǎn)資質(zhì),證照齊全,合法經(jīng)營,體系完善,能夠生產(chǎn)滿足永煤控股安全生產(chǎn)和基本建設所需產(chǎn)品的生產(chǎn)廠商。

  (五)臨時供應商:除上述四類以外的其產(chǎn)品能夠滿足公司使用要求的其他供應商。

  第四章 供應商準入

  第九條 按照河南煤化集團及永煤公司統(tǒng)一要求,對物資采購供應商實行準入制度。物資采購活動優(yōu)先從各級供應商信息庫中選擇入圍供應商。

  (一)河南煤化統(tǒng)購物資供應商準入由我公司推薦,經(jīng)永煤控股供應商管理部門核準,上報河南煤化集團供應商管理部門匯總、審核,經(jīng)河南煤化集團供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

  (二)永煤控股統(tǒng)購物資供應商由我公司推薦也可直接由物資供應管理部(龍宇國貿(mào))申請準入,經(jīng)審查審核合格后報永煤控股供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

  (三)自購物資供應商由使用單位推薦也可直接由物資供應部申請準入,經(jīng)審查審核合格后報公司供應商管理領導小組批準后執(zhí)行。

  第十條 供應商準入應貼合以下基本條件:

  (一)資質(zhì)貼合要求。具有法人資格和獨立承擔民事職責的本事。

  (二)遵守國家法律法規(guī),在以往與永煤控股各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄。

  (三)遵守與河南煤化集團及永煤控股業(yè)務往來中的廉政承諾。

  (四)具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及資質(zhì)、質(zhì)量認證管理體系。

  (五)財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況。

  (六)特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書。

  (七)內(nèi)部供應商必須是經(jīng)河南煤化集團認定的企業(yè),其企業(yè)名稱及準入產(chǎn)品以河南煤化集團正式公布的目錄為準。

  第十一條 供應商準入必要條件

  (一)戰(zhàn)略供應商準入必要條件:

  1、貼合《河南煤業(yè)化工集團戰(zhàn)略采購及戰(zhàn)略供應商管理辦法(暫行)》規(guī)定的條件。

  2、主要產(chǎn)品必須在河南煤業(yè)化工集團和永煤控股戰(zhàn)略采購物資目錄范圍內(nèi)。

  3、與河南煤化集團或永煤控股簽訂有戰(zhàn)略合作協(xié)議。

  (二)重點供應商準入必要條件:

  1、以常用設備類、材料類、安全設備類生產(chǎn)型企業(yè)為主;重點進口設備與材料的國內(nèi)總代理商或唯一經(jīng)銷商可經(jīng)審批程序列為重點供應商;

  2、在同行業(yè)中具有必須的規(guī)模,并且具有規(guī)范完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系和售后服務體系;

  3、具有二年及以上業(yè)務合作史,并且在業(yè)務過程中沒有發(fā)生過安全質(zhì)量事故,供貨及時、服務良好。

  (三)一般供應商準入必要條件:

  1、具備準入供應商的基本條件;

  2、具有一年及以上業(yè)務合作經(jīng)歷,產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務能夠滿足安全生產(chǎn)要求。

  (四)臨時供應商不納入供應商信息庫管理,根據(jù)實際需要選用推薦。

  第十二條 對戰(zhàn)略供應商、重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商根據(jù)準入的必要條件不一樣,分類推薦上報和建庫,建庫有關具體要求詳見本辦法第五章規(guī)定。

  (一)對入庫供應商實行總量控制,原則上單一品種或同類型物資入庫供應商數(shù)量控制在3-9家。國家規(guī)定的專營產(chǎn)品、獨家專利產(chǎn)品、行業(yè)壟斷的物資供應商總量達不到要求的,經(jīng)供應商管理領導小組審批后可低于3家。

  (二)統(tǒng)購物資入庫供應商(重點和一般供應商)原則上以常用通用、大型大宗物資為主。

  (三)我公司不評定戰(zhàn)略供應商,對已列入河南煤化集團和永煤控股戰(zhàn)略供應商庫的供應商不再單獨建庫或?qū)⑵淞腥肫渌悇e供應商庫進行管理。

  (四)內(nèi)部供應商由河南煤化集團根據(jù)實際進行單獨建庫管理。

  (五)臨時供應商不納入供應商庫管理,其準入條件按照第十條有關規(guī)定,推薦審批按有關程序進行。

  第十三條 準入供應商的基本權利和義務

  (一)對采購及評價中存在的不公正行為向供應商管理部門進行質(zhì)疑與投訴;

  (二)具有向公司供給產(chǎn)品及服務的基本資格,并有權獲得同自身所供給產(chǎn)品、服務相關的采購和服務信息;

  (三)有權參加公司范圍內(nèi)的物資采購競價、詢價、招標等活動;

  (四)合同簽訂后有權要求按約定進行履行;

  (五)有權向監(jiān)督部門投訴公司范圍內(nèi)物資采購中存在的營私舞弊行為;

  (六)理解永煤控股相關部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的咨詢;

  (七)以誠信的原則參與經(jīng)營活動,不以不正當手段搞競爭;

  (八)響應河南煤化集團和永煤控股廉政共建要求,遵守廉潔行為條款;

  (九)業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

  (十)中標后,按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行投標承諾;

  (十一)嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平;

  (十二)及時向供應商管理部門通報企業(yè)重大變更情景,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

  第十四條 準入供應商可享受的優(yōu)惠政策

  (一)重點供應商:

  1、在貼合條件的戰(zhàn)略供應商數(shù)量不能滿足招標需要時,應優(yōu)先推薦重點供應商入圍投標,推薦入圍供應商數(shù)量貼合要求后,不再選擇其他類別的供應商。

  2、在同一標段進行競爭的供應商,對上年度供應商評價中被評為A級的重點供應商,招標組織部門在匯總商務評分時可給予1分的商務加分,并在審批招標結果時將加分情景備注注明。

  3、重點供應商可繳納長期投標保證金。

  (二)內(nèi)部供應商:

  1、對河南煤化集團評定的一類內(nèi)部企業(yè)參與招標時給予2分的商務加分,二類內(nèi)部企業(yè)給予1分的商務加分,以上情景須在物資采購結果審批時備注說明。

  2、內(nèi)部供應商不繳納標書費、投標保證金和中標會務費。

  (四)一般供應商:實行全面競爭,不享受優(yōu)惠政策。

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  第五章 供應商信息庫建立和維護

  第十五條 待首批供應商信息庫建成后,每年12月下旬為新增供應商入庫集中推薦期,次年元月底前按規(guī)定程序?qū)徟笥烂嚎毓晌镔Y供應管理部審查備案后在一季度發(fā)布新一年在庫供應商名單,特殊情景下可隨時推薦。

  第十六條 供應商入庫程序

  (一)河南煤化集團和永煤控股統(tǒng)購物資供應商入庫程序

  按照《永煤控股供應商管理辦法》第十六條規(guī)定執(zhí)行。

  (二)自購物資供應商入庫程序參照以上規(guī)定執(zhí)行。

  1、推薦申請

  物資供應部根據(jù)物資使用單位及自行推薦的供應商填寫《商丘裕東發(fā)電有限職責公司物資準入供應商推薦審查表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報審批表》、《商丘裕東發(fā)電有限職責公司供應商入庫準入申報明細表》(附件1—附件3),連同供應商所供給的所有資料進行準入推薦。

  2、資格預審

  企管部和監(jiān)督部門共同對供應商進行資格預審,具體包括:

  (1)營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱與在庫供應商名稱是否一致、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情景等。個別地區(qū)的營業(yè)執(zhí)照在有效期內(nèi)不需進行年檢的,應由當?shù)毓ど滩块T出具書面證明。

  (2)稅務登記證:具體審查登記時光、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等。

  (3)組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情景等。

  (4)生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查。

  (5)認定物資必須具有的相關強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息。

  (6)生產(chǎn)本事、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績。

  (7)產(chǎn)品代理授權書。審查其手續(xù)是否貼合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需供給生產(chǎn)廠家或銷售總代理所供給的'書面授權及委托證明文件。

  (8)考察報告或推薦意見?疾靾蟾鎽唇y(tǒng)一格式執(zhí)行,且簽字蓋章手續(xù)齊全。

  (9)兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商供給國家有關部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明。

  (10)分公司性質(zhì)的供應商必須按要求同時供給本公司及總公司的相關資料。

  (11)其他必要證件。對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求供給。

  3、準入評審

  物資供應部對各單位申報的供應商信息從生產(chǎn)條件、技術水平、質(zhì)量保證本事、經(jīng)營狀況、供貨本事、服務水平、供應商準入種類等方面進行審核、評價,進行適當調(diào)整和分類整理后構成書面意見報公司供應商管理領導小組復核、審批。

  4、準入核準、錄入建庫

  物資供應部將復核、審批后的合格供應商信息錄入供應商庫。

  第十七條 供應商信息庫應當建立完善的信息檔案(含電子檔案)包括:供應商入庫資格預審的所有文件(復印件需加蓋公章)以及供應商推薦及資質(zhì)初審表、評定審批表、考察報告等。

  第十八條 對供應商信息庫實行動態(tài)維護,物資供應部必須及時將與庫內(nèi)供應商業(yè)務合作情景、對其考評情景等相關信息錄入信息庫。

  第十九條 供應商入庫實行職責追究制度。對因故意或工作嚴重失誤造成重大經(jīng)濟損失或其他不良影響的,對有關職責單位、部門和人員進行嚴肅職責追究。

  第六章 供應商選用推薦

  第二十條 供應商選用推薦的基本要求:

  (一)根據(jù)采購方式不一樣推薦供應商,且擬推薦供應商理解我方采購邀請,并能按要求進取響應。

  (二)同一標段擬入圍供應商整體實力相當(尤其技術及加工實力須為同一檔次)。

  (三)招標方式采購的,同一標段擬入圍供應商中同一地級市及以下區(qū)域的供應商原則上最多不得超過兩家。

  (四)選用推薦優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保供應商推薦具有可追溯性。

  第二十一條 供應商選用推薦按以下原則辦理:

  (一)按供應商類別選用:重點供應商先于一般供應商;一般供應商先于臨時供應商。

  (二)按供應商評價結果選用:同類型供應商評價級別高、得分高者優(yōu)先于級別低、得分低者。

  (三)凡自愿退出的在庫供應商,以及被評為D級和被清理出供應商庫的供應商(含臨時供應商)兩年內(nèi)在公司范圍物資采購中不得再選用。

  第二十二條 供應商選用推薦程序

  (一)河南煤化、永煤控股統(tǒng)購物資供應商使用準入推薦程序按河南煤化集團、永煤控股相關具體要求執(zhí)行。

  (二)自購物資供應商選用推薦程序

  1、各部門根據(jù)自購物資供應商信息庫,結合實際情景,填寫《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全后報送至龍宇物資供應部。

  2、物資供應部對報送的供應商信息進行初審(是否在庫且貼合推薦選用原則),經(jīng)綜合部紀檢監(jiān)察復核,分管領導審批后列為入圍供應商名單。發(fā)現(xiàn)超出在庫供應商范圍或不貼合選用原則的應及時調(diào)查,查清原因后要求相關單位及時予以糾正。

  3、在庫供應商不能滿足需要時,可推薦臨時供應商入圍,由各子各單位填報《公司自購物資采購供應商選用推薦審查表》(附件4),簽章手續(xù)齊全并附齊供應商資質(zhì)材料后一并報送物資供應部,物資供應部對報送的供應商信息進行初審后組織會審會簽,會審完成后可暫作為入圍供應商參與物資采購活動。

  第二十五條 凡是國內(nèi)能夠生產(chǎn)的單(臺)批次價值在5萬元以上的物資在采購時原則上不得推薦中間商或代理商參與供應,但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情景例外。

  第二十六條 供應商準入過程中,必要時應組織對擬入圍供應商進行實地考察,具備下列情形之一的,應當組織考察:

  (一)與生產(chǎn)緊密相關,對項目進程具有較大影響的關鍵物資采購;

  (二)技術含量較高且價值較高的主要、大型設備及原材料的'采購;

  (三)擬推廣試用的新材料、新型關鍵設備的采購;

  (四)認為其他應當考察的情形。

  對在河南煤化集團內(nèi)部具有良好業(yè)績的成熟供應商可不再進行考察,但應將書面咨詢材料存檔備查,對于應當考察而未進行考察的供應商一律不得入圍。

  第二十七條 擬組織供應商考察活動的,由物資供應部牽頭組織,須提前2日通知紀檢監(jiān)察部門參與(未按要求通知監(jiān)督部門參與的,對考察結果可不予認可),并須統(tǒng)一執(zhí)行《永煤控股物資采購供應商考察模板》(附件5):

  (一)統(tǒng)購物資供應商考察模板適用于永煤控股統(tǒng)購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部負責組織協(xié)調(diào),原則上應邀請使用部門、技術部門和永煤控股專業(yè)技術、審計監(jiān)察、法律和物資供應管理部(龍宇國貿(mào))等部門參加。

  (二)自購物資供應商考察模板適用于自購物資或永煤控股授權自購物資的供應商考察活動,具體由物資供應部組織協(xié)調(diào),原則上應邀請使用部門、技術、財務、法律監(jiān)察等相關部門參加。

  (三)組織供應商考察活動的,應當于考察結束之日起7日內(nèi)(不分統(tǒng)、自購),將簽章手續(xù)齊全的考察報告報物資供應管理部和相應的紀檢監(jiān)察部門備案。

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  第七章 供應商考核評價

  第二十八條 對在庫供應商采用日?己撕湍甓仍u價相結合的方式進行動態(tài)考核評價,臨時供應商不參與考評。

  第二十九條 物資供應部應當對在庫供應商及產(chǎn)品、服務等方面信息實行跟蹤,根據(jù)使用單位反映的產(chǎn)品質(zhì)量、現(xiàn)場使用、售后服務等情景,對供應商產(chǎn)品、業(yè)務信息進行收集、記錄,作為供應商考核的重要依據(jù)。

  第三十條 對在庫統(tǒng)購物資供應商在日常業(yè)務往來中發(fā)現(xiàn)的問題,物資供應部負責及時填寫《河南煤化集團供應商違規(guī)違約行為記錄表》(附件6)報物資供應管理部,由其匯總整理后上報河南煤化集團。

  第三十一條 對在庫供應商(重點為發(fā)生業(yè)務往來的供應商)的年度考核評價于次年1月份進行,評價結果作為供應商準入、退出、分級與使用的重要依據(jù)。

  (一)河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)購物資供應商年度評價按河南煤化集團、永煤控股統(tǒng)一要求執(zhí)行。

  (二)公司自購物資供應商年度考核評價程序:

  1、物資供應部發(fā)布供應商考核評價通知;

  2、各部門根據(jù)通知要求,對自購物資供應商進行考核評價,考核結果按要求報送物資供應部,對與本單位無業(yè)務往來的供應商不進行考核評價。

  3、物資供應部根據(jù)考核結果,結合日常信息掌握情景,牽頭組織安全技術、生產(chǎn)、企管部、財務、審計監(jiān)察等相關部門,對供應商進行考核評價。評價結果匯總后統(tǒng)一進行公開發(fā)布,年度無業(yè)務往來的供應商無特殊情景維持原評價結果。

  第三十二條 對供應商年度考核評價采用量化打分方式進行(評價資料和辦法詳見附件7《公司供應商年度考評資料及評分表》),評價采用百分制,資料包括產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價格、履行本事、售后服務等項目。在評分匯總時同一供應商同類產(chǎn)品在不一樣項目中出現(xiàn)扣分的,可累計扣分,該項分值扣完為止;對于同一供應商同類同批次產(chǎn)品出現(xiàn)的相同問題涉及多個單位或部門扣分的,評價時不累加計算;分項考評中各考評分項所設分值扣完為止,不進行越項、超分值扣分。

  第三十三條 供應商年度評價類別與等級確認

  供應商年度評價主要對重點供應商、一般供應商、內(nèi)部供應商進行評價,分別評出A、B、C、D四個等級:A級得分≥90分;B級80≤得分<90分;C級70分≤得分<80分;D級得分<70分;臨時供應商不參與評價定級。

  第三十四條 供應商評價達標級別要求:

  (一)重點供應商。在年度評價中須到達B級及以上,若評價為C級則降為C級一般供應商;若A級重點供應商連續(xù)兩年評為A級,該供應商所供產(chǎn)品若在戰(zhàn)略采購物資范圍之內(nèi)可晉升為戰(zhàn)略供應商。

  (二)一般供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,若連續(xù)兩年被評為A級,可晉級為B級重點供應商。

  (三)內(nèi)部供應商。在年度考評中必須到達C級及以上,因內(nèi)供產(chǎn)品質(zhì)量問題或售后服務不及時給使用單位造成經(jīng)濟損失或其他不良影響的,除給予經(jīng)濟處罰外,將不合格內(nèi)供產(chǎn)品信息上報河南煤化集團,停用不合格產(chǎn)品;情形嚴重的,嚴肅追究單位及人員職責,對內(nèi)部企業(yè)等級做降級處理直至取消其內(nèi)部供應商資格。

  (四)凡年度評價為D級的各類供應商一律視為不合格供應商。

  第八章 供應商退出

  第三十五條 發(fā)現(xiàn)供應商在日常業(yè)務往來中有以下行為之一的,可隨時終止其在公司的供應業(yè)務,及時清理出庫。

  (一)商業(yè)賄賂;

  (二)重大質(zhì)量問題引發(fā)重大事故;

  (三)報價不實、低價位承諾未兌現(xiàn);

  (四)資質(zhì)材料弄虛作假;

  (五)所供物資以次充好、以假充真的商業(yè)欺詐行為;

  (六)配套產(chǎn)品供應嚴重滯后,影響我方正常生產(chǎn)和建設或借機哄抬價格;

  (七)以不正當方式謀求入圍投標或無正當理由拒不參加我方投標邀請的;

  (八)經(jīng)查實存在招標過程中有串標、圍標行為;

  (九)不按合同要求履約或兩次不能按時交貨,影響供應的;

  (十)售后服務不及時,年度內(nèi)出現(xiàn)2次以上且影響安全生產(chǎn)的;

  (十一)代理供應商用其他產(chǎn)品冒充所代理廠家產(chǎn)品的;

  (十二)已停止生產(chǎn)、經(jīng)營或更改生產(chǎn)、經(jīng)營范圍后,質(zhì)量管理和技術水平下降,不能保證所供產(chǎn)品質(zhì)量的;

  (十三)準入后連續(xù)兩年未發(fā)生業(yè)務,且永煤控股內(nèi)部沒有其產(chǎn)品在用的;

  (十四)內(nèi)部管理混亂,多頭授權,擾亂正常經(jīng)營秩序的。

  (十五)具有虛假、惡意質(zhì)疑與投訴,損害河南煤化集團、永煤控股及公司形象、聲譽等其他嚴重不良行為的。

  對于容忍、縱容供應商不良行為的或知曉后而未及時反饋的,無論是否給各級公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位及個人,均將按照干部管理權限進行嚴肅職責追究。

  第三十六條 供應商在評價及退來源理中發(fā)現(xiàn)自身的合法權益受到損害時,能夠書面形式或經(jīng)過指定網(wǎng)站向供應商管理領導小組辦公室提出質(zhì)疑和投訴,質(zhì)疑和投訴時應供給明確的事實證據(jù)及理由,不得進行虛假、惡意投訴。

  第九章 附 則

  第三十九條 發(fā)此刻供應商入庫準入、選用推薦、審核報批、評價考核、招標評標等環(huán)節(jié)中玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為的,視情節(jié)對有關職責人給予處罰和處分,構成犯罪的,移送司法機關處理。

  第四十條 本辦法解釋權歸有限職責公司。

  第四十一條 本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

供應商管理制度9

  1.目的

  編制批準制度編號生效日期審核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6頁為規(guī)范供應商管理,建立健全供應商管理制度,組建安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,確保公司能得到及時、長期、穩(wěn)定、高質(zhì)量的物資和服務,防止采購的原材料、零部件、設備等原因,影響我司產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故,特制定本制度。

  2.范圍

  本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

  3.職責

  3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、服務等級評審。

  3.2質(zhì)檢部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作,對供應商產(chǎn)品質(zhì)量進行評估。

  3.3總經(jīng)理負責批準大額度采購和《合格供應商名單》。

  4.內(nèi)容

  4.1實施程序

  4.1.1采購部門負責對供應商的管理,生產(chǎn)、質(zhì)檢、技術等部門予以協(xié)助。

  4.1.2采購部門進行初步調(diào)查,填寫《供應商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應商簡介、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格狀況、生產(chǎn)技術狀況、管理狀況等。

  4.2樣品需求與樣品確認

  4.2.1我司有樣品需求,由采購部門通知供應商送交樣品,采購人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求,如物資名稱、規(guī)格型號、包裝方式等。

  4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的產(chǎn)品,數(shù)量應大于等于兩件。

  4.2.3樣品在送達我司后,由我司的技術部門、質(zhì)量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗,或送有資質(zhì)的第三方檢測單位檢驗,并填寫《樣品確認表》。

  4.2.3經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼上樣品標簽,注明合格,標識檢驗狀態(tài)。

  4.2.4合格的樣品至少為兩件,一件返還供應商,作為供應商生產(chǎn)的依據(jù),一件留在質(zhì)檢部,作為檢驗的.依據(jù)。

  4.3管理評審

  4.3.1采購部對《供應商基本資料表》進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,然后再由采購部門、技術部門及質(zhì)檢部門,同時對供應商進行相關評審。

  4.3.2根據(jù)采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度,將采購物資分為關鍵、重要、一般三個級別,不同級別實行不同的控制等級。

  4.3.3對于提供關鍵與重要材料的供應商,質(zhì)檢部要組織采購部、技術部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》,采購部、技術部簽署評審意見。

  4.3.4對于提供一般材料的供應商,無需進行現(xiàn)場評審。

  4.4合格供應商名單

  4.4.1采購部門將相關供應商資料經(jīng)過篩選后,報送總經(jīng)理批準,并列入《合格供應商名單》。

  4.4.2原則上采購一種物資,需準備三家或三家以上的合格供應商,首先向三家同時發(fā)出詢價通知,然后通過議價、比價最終確定采購供應商。

  4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商,可直接列入《合格供應商名單》。如我司客戶提供供應商名單,采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購,客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

  4.4.4《合格供應商名單》要在每次供應商評審結果得出后進行更改修訂。刪除不合格的供應商,重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)總經(jīng)理批準生效。

  4.5訂單反饋

  4.5.1供應商在接收到采購訂單后,應在規(guī)定的時間內(nèi)對訂單內(nèi)容給予準確反饋,包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、技術要求、價格、交貨日期等,對于有異議的項目及時提出,并快速處理。

  4.5.2對于供應商已經(jīng)確認的訂單,在生產(chǎn)過程中,如出現(xiàn)不能及時保質(zhì)保量交貨的情況,應及時通知采購部門,并給出解決方案,方案通過后方可實施。

  4.6對合格供應商的質(zhì)量監(jiān)督

  4.6.1采購部對于供應商提供的不合格的采購物資,應及時通知供應商。如發(fā)現(xiàn)連續(xù)三次物資不合格則立即暫停采購,對不合格的供應商將取消其供貨資格并更改修訂《合格供應商名單》。

  4.6.2合格供應商應每年重新評審一次,由質(zhì)檢部填寫《供應商綜合評審表》,評價結果分合格和不合格兩類,并將評價結果列出清單,合格供應商報總經(jīng)理批準后成為下一年的合格供應商。

  4.7供應商檔案建立

  4.7.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評審的相關資料等。

  4.7.2如供應商主要負責人更換,采購部門應及時通知質(zhì)檢部門、生產(chǎn)部門以及財務部門,避免發(fā)生損失不必要的損失,同時提高工作的效率。

  4.8風險規(guī)避

  4.8.1不能過分依賴個別供應商,必須有備選方案,以便分散采購風險。

  4.8.2采購金額大于等于5000元的,必須由總經(jīng)理簽字確認,方可生效執(zhí)行。

  4.8.3反腐倡廉,嚴禁公司任何人員收受、索要供應商回扣,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除,并處罰款1000元。

  4.8.4凡舉報者,經(jīng)審查屬實,獎勵5000元。5.其他

  5.1本制度由湖南維爾力德科技有限公司負責最終解釋。

  5.2本制度自20xx年01月26日起正式發(fā)布實施。

  5.3附件

供應商管理制度10

  1.目的

  選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

  2.適用范圍

  為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

  3.職責

  3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。

  3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.程序

  4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。

  4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

  4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。

  4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

  4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

  4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

  4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的`安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

  4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。

  4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

  5.相關文件

  《危險化學品安全管理制度》

  《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

  6.相關記錄

  合格供方清單

供應商管理制度11

  第一章總則

  第一條為優(yōu)化、開發(fā)供應商資源,建立供應商市場準入和業(yè)績評估體系,維持供應商隊伍穩(wěn)定可靠,為企業(yè)生產(chǎn)、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

  第二條供應商管理的范圍,包括對供應商的調(diào)查、選取、開發(fā)、使用和控制等綜合性管理工作。調(diào)查是基礎,選取、開發(fā)、控制是手段,使用是目的。

  第三條供應商管理的核心是在供應商資源調(diào)查基礎上,構成優(yōu)存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據(jù)。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商,經(jīng)過調(diào)查、評估合格后,列入合格供應商名冊新增部分。

  第五條對于未納入《合格供應商名冊》,未經(jīng)過調(diào)查、評估,或經(jīng)過調(diào)查、評估后不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

  第六條本制度適用于集團所轄各生產(chǎn)性公司。

  第二章供應商資源調(diào)查

  第七條供應商資源調(diào)查是供應商管理的基礎工作。分為現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查、新增供應商綜合實力調(diào)查。

  第八條現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的重要方面,包括現(xiàn)有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產(chǎn)品使用狀況(數(shù)量、金額、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

  第九條新增供應商的綜合實力調(diào)查,是供應商資源調(diào)查的`補充,包括新增供應商基本工商資質(zhì)、主要生產(chǎn)設備與檢測設備先進水平、生產(chǎn)規(guī)模、財務潛力、主要產(chǎn)品技術指標、主要用戶使用狀況(業(yè)績、使用壽命),售后服務狀況,價格水平,等等。

  第十條供應商資源調(diào)查工作由集團工程管理部牽頭組織。

  根據(jù)調(diào)查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部,進行現(xiàn)有供應商的合作業(yè)績調(diào)查;組織推薦人所在公司采購部,開展新增供應商的綜合實力調(diào)查。

  調(diào)查過程中,各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調(diào)查,帶給相關真實數(shù)據(jù)。調(diào)查后,調(diào)查小組務必撰寫調(diào)查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

  調(diào)查報告的格式模板見附件1、

  供應商資料卡見附件2、

  第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

  第十一條在分析、綜合供應商資源調(diào)查報告的基礎上,評估現(xiàn)有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

  第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,戶頭增減維護,定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統(tǒng),并指定專人進行日常管理。

  第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業(yè)網(wǎng)址、性質(zhì)(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經(jīng)營性質(zhì)(生產(chǎn)/貿(mào)易)、企業(yè)法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數(shù)、年銷售額(萬元)、所屬行業(yè)、行業(yè)地位、企業(yè)主導產(chǎn)品、與hg集團合作年限、聯(lián)系人姓名、聯(lián)系人職務、聯(lián)系人固定電話、聯(lián)系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

  《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫據(jù)此導入引用。

  《合格供應商名冊》的封面、內(nèi)頁樣式見附件3、

  《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4、

  第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定,保障《合格供應商名冊》基本數(shù)據(jù)真實準確、及時更新。

  第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

  第十六條合格供應商名冊初始建立、現(xiàn)有供應商評估、違規(guī)供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

  第十七條合格供應商名冊初始建立,基于集團公司經(jīng)過多年實踐,已經(jīng)構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調(diào)查的成果,集中組織評估,對產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

  合格供應商名冊初始建立流程見附件6、

  合格供應商名冊初始建立封面、內(nèi)頁模版見附件7、

  第十八條合格供應商名冊初始建立的原則:

  1、合格供應商名冊初始建立的總戶數(shù)不超過現(xiàn)有供應商總戶數(shù)的80%;

  2、現(xiàn)有供應商,產(chǎn)品質(zhì)量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現(xiàn)有供應商進入評估程序。

  第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規(guī)除名

  第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調(diào)查和現(xiàn)有供應商年終評估的基礎上進行,現(xiàn)有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

  第二十條現(xiàn)有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統(tǒng)一組織安排。現(xiàn)有供應商年終評估程序見附件9、

  第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成,并及時下發(fā)下年度《合格供應商名冊》。

  第二十二條評估小組的組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業(yè)工程師1人,相關采購人員2人(集團1人,分公司1人),監(jiān)察部代表1人。

  第二十三條現(xiàn)有供應商年終評估分為優(yōu)秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

  第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產(chǎn)、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

  第二十五條供應商違規(guī)除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監(jiān)察等職能部門除名處罰。

  供應商除名與注銷流程見附件11、

  第五章新供應商資源的引進

  第二十六條對于有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

  第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12、

  第二十八條新供應商添加審批流程見附件13、

  第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14、

  第六章違規(guī)考核與處罰

  第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據(jù),對于違反本制度選取供應商的行為執(zhí)行如下考核,見附件15《供應商管理制度執(zhí)行狀況考核處罰表》。

  第三十二條工程管理部負責制度執(zhí)行狀況的檢查與考核,對于違反制度的狀況,及時下發(fā)《整改與處罰通知單》,對于年度內(nèi)連續(xù)兩次、累計三次違反制度的采購人員,調(diào)離采購崗位。見附件16、

  第三十三條工程管理部供應商管理系統(tǒng)管理人員工作紀律、考核規(guī)定見附件17、

  第三十四條對于帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經(jīng)查實,做無條件除名處理。

  第七章附則

  第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

  第三十六條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

供應商管理制度12

  1、目的確保合同的執(zhí)行力。

  2、企管部在供應部提交市場調(diào)研報告之日起一周內(nèi),組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的`市場調(diào)研報告進行評審。

  3、與會人員根據(jù)供應部提供生產(chǎn)商(供應商)的信息對生產(chǎn)商(供應商)進行客觀的評價,按無記名方式對生產(chǎn)商(供應商)按百分之五十的比例入選投票,得票超過與會人數(shù)的一半以上者確定為入選生產(chǎn)商(供應商)。

  4、供應部對入選生產(chǎn)商(供應商)在確定之日起二天內(nèi)以電子郵方式寄出標書,要求生產(chǎn)商(供應商)在發(fā)出標書之日起一周內(nèi)寄出標書(以當?shù)剜]擢為準),超期按棄權處理。

  5、供應部要對生產(chǎn)商(供應商)提交的標書保密性負責,嚴禁在開標會前私啟生產(chǎn)商(供應商)提交的標書。

  6、企管部按時組織設備部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術中心、財務部、供應部進行現(xiàn)場評標。

  評標程序為:

  1、檢查標書的完整性;

  2、開啟標書;

  3、宣讀標書;

  4、匯總計算平圴值;

  5、按低于平圴值總標數(shù)的百分之五十計算定位數(shù);

  6、按低于平圴值第一開始往低值向下推移到定位數(shù),確定中標標的。

  7、填寫中標書,與會人員簽名確認。

供應商管理制度13

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

  第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

  第二章職責分工

  第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

  第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

  第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場部負責對日常商務合作中的'供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

  (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

  (三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

  第十三條采購的實施

  (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

供應商管理制度14

  供應商質(zhì)量管理制度是我們企業(yè)確保產(chǎn)品和服務質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié),它旨在建立一套完整的流程,從供應商選擇到后期的績效評估,全程監(jiān)控供應商的質(zhì)量表現(xiàn)。這一制度涵蓋了以下幾個主要部分:

  1. 供應商資質(zhì)審查:對供應商的營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品質(zhì)量認證、生產(chǎn)能力等進行初步評估。

  2. 質(zhì)量標準設定:明確產(chǎn)品或服務的質(zhì)量要求,制定相應的驗收標準。

  3. 供應商評估與選擇:通過招標、談判等方式,選擇符合質(zhì)量要求的供應商。

  4. 合同簽訂:在合同中明確規(guī)定質(zhì)量保證條款,確保供應商遵守質(zhì)量標準。

  5. 生產(chǎn)過程監(jiān)控:定期對供應商的.生產(chǎn)過程進行現(xiàn)場審核,確保其符合質(zhì)量要求。

  6. 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗:接收產(chǎn)品時進行嚴格的質(zhì)量檢驗,不合格產(chǎn)品予以退回。

  7. 績效管理:定期評估供應商的交貨質(zhì)量、準時率等指標,作為調(diào)整合作策略的依據(jù)。

  8. 問題處理與持續(xù)改進:對質(zhì)量問題進行追蹤,推動供應商進行改進,并不斷優(yōu)化管理制度。

  內(nèi)容概述:

  供應商質(zhì)量管理制度主要包括供應商資質(zhì)審核機制、質(zhì)量標準體系、供應商績效評價系統(tǒng)、合同管理規(guī)定、質(zhì)量監(jiān)控流程、問題解決與糾正措施、培訓與教育環(huán)節(jié),以及質(zhì)量信息的記錄和報告制度。這些方面共同構成了一個完整的質(zhì)量管理框架,確保供應商提供的產(chǎn)品或服務始終滿足我們的質(zhì)量要求。

供應商管理制度15

  第一章:總則

  第一條:為維護xx采購市場秩序,防范xx采購風險,規(guī)范供應商經(jīng)營行為,確保xx采購工作公開、公平、公正,根據(jù)《xx省xx采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規(guī)的規(guī)定,制定本辦法。

  第二條:供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人,包括中國供應商和外國供應商。

  第三條:沒有取得市級xx采購供應商資格或未透過省級xx采購資格預審的供應商,不得參加市級xx采購活動。

  第二章:申請市級xx采購供應商資格的條件

  第四條:具備下列條件的,能夠申請取得xx采購中國供應商資格:

  (一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力;

  (二)遵守國家的法律、行政法規(guī),具有良好的商業(yè)信譽;

  (三)具有良好的履行合同的記錄;

  (四)具備完善的生產(chǎn)、供貨或帶給服務的潛力;

  (五)具有良好的資金、財務和經(jīng)營狀況;

  (六)履行繳納社會保障、稅收義務;

  (七)生產(chǎn)企業(yè)或經(jīng)營商品貼合國家環(huán)保標準;

  (八)法人代表在申請資格前沒有職業(yè)和刑事犯罪記錄;

  (九)原則上供應商經(jīng)營時間在一年以上,特殊行業(yè)要在三年以上;

  (十)xx采購管理機關規(guī)定的其他條件。

  具備下列條件之一的,能夠申請取得xx采購外國供應商資格:

  (一)經(jīng)批準,一次性準入xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人;

  (二)根據(jù)中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協(xié)定所承諾的,準入中華人民共和國境內(nèi)xx采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

  外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

  第三章:供應商的權利與義務

  第五條:xx采購供應商享有以下權利:

  (一)貼合xx采購市場準入條件的,可按規(guī)定向xx采購管理機關申請資格審定;

  (二)取得xx采購市場準入資格的供應商,能夠參加xx采購活動,能夠?qū)φ袠、評標等有關規(guī)定提出質(zhì)疑;

  (三)供應商在采購活動中,認為自己的合法權益受到損害時,能夠在規(guī)定的時限內(nèi)向xx采購管理機關提出書面投訴。

  第六條:xx采購供應商應承擔以下義務:

  (一)如實向市xx采購管理辦公室?guī)Ыo資格審查的有關資料;

  (二)參加xx采購活動時,要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的,要按照規(guī)定足額交納;

  (三)供應商中標后,要與采購機關簽訂采購合同,并按照合同的規(guī)定認真履約;

  (四)按照市xx采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

  (五)理解市xx采購管理辦公室對采購合同執(zhí)行狀況的質(zhì)詢和檢查。

  第四章:xx采購供應商資格申請與審核

  第七條:市級供應商的xx采購市場準入資格,由xx市xx采購管理辦公室審查批準。

  第八條:供應商資格的審定程序

  (一)帶給書面申請,并帶給下列資料:

  1、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監(jiān)督局統(tǒng)一認定的代碼證正本及副本復印件;

  2、銀行信用證明;

  3、法定代表人證書、身份證原件及復印件;

  4、特許經(jīng)營許可證、行業(yè)資質(zhì)證、授權代理證原件及復印件;

  5、擁有生產(chǎn)、經(jīng)營或辦公場所的證明原件及復印件;

  6、生產(chǎn)或經(jīng)營范圍以及主要產(chǎn)品、商品目錄;

  7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告;

  8、公司簡況、業(yè)績、售后服務等;

  9、有關資格審定的其他材料。

  (二)市xx采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

  (三)xx采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發(fā)《xx市xx采購供應商市場準入證書》。

  第五章:供應商的'變更和終止

  第九條:市xx采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

  第十條:供應商市場準入資格的適用范圍,原則上,經(jīng)省級xx采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效,但要到市級xx采購管理辦公室辦理備案登記手續(xù)。

  第十一條:市xx采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監(jiān)督檢查,并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據(jù)。

  第六章:供應商的違規(guī)處理

  第十二條:屬于下列情形之一的供應商,市xx采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰:

  (一)帶給虛假材料,騙取供應商準入資格的;

  (二)帶給虛假投標材料的;

  (三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的;

  (四)與采購機關或者社會中介機構違規(guī)串通的;

  (五)開標后與招標人進行協(xié)商談判的;

  (六)中標后,無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的;

  (七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

  (八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

  (九)其他違反xx采購規(guī)定的情形;

  (十)其他觸犯國家法律的行為。

  第七章:附則

  第十三條:本辦法自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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