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風險治理審計準則淺議
論文關(guān)鍵詞:內(nèi)部控制;風險治理;風險治理審計論文提要:本文在分析內(nèi)部控制整合框架與企業(yè)風險治理整合框架關(guān)系的基礎(chǔ)上,分析現(xiàn)行風險治理審計準則的局限性,并提出開展風險治理審計的建議。
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