亚洲国产日韩欧美在线a乱码,国产精品路线1路线2路线,亚洲视频一区,精品国产自,www狠狠,国产情侣激情在线视频免费看,亚洲成年网站在线观看

風險治理審計準則淺議

時間:2024-08-09 03:59:58 審計畢業(yè)論文 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

風險治理審計準則淺議

論文關(guān)鍵詞:內(nèi)部控制;風險治理;風險治理審計

  論文提要:本文在分析內(nèi)部控制整合框架與企業(yè)風險治理整合框架關(guān)系的基礎(chǔ)上,分析現(xiàn)行風險治理審計準則的局限性,并提出開展風險治理審計的建議。

【風險治理審計準則淺議】相關(guān)文章:

風險管理審計準則淺議03-01

風險管理審計準則03-08

試論獨立審計準則與審計風險03-21

審計有風險準則來導航-中國注協(xié)對審計風險準則的解讀01-09

審計有風險準則來導航-中注協(xié)對審計風險準則的解讀03-23

內(nèi)部審計與風險治理03-24

試論審計風險的治理03-20

新國際審計準則:有效降低審計風險03-23

論企業(yè)風險治理審計03-24

關(guān)于內(nèi)部審計與風險治理題目03-20